Cô ơi cho em hỏi: Công ty xây lắp hạch toán theo TT133. Các chi phí về vật tư tập hợp vào TK 154.
1) Khi xuất hóa đơn cho khách vì nhiều hạng mục nên trên hóa đơn thường viết " Thanh toán theo hợp đồng số ..." vậy phải phân hệ nào của phần mềm để thể hiện được các mặt hàng cần xuất của công trình đó ak.
2) Phần hạch toán giá vốn của công trình đó vào đâu để kết chuyển ak?
Nhờ cô hướng dẫn em phần hạch toán bán hàng của công ty về xây dựng trên phần mềm ak.
Em cảm ơn cô.
1. Trên phần mềm bạn có tập hợp chi phí riêng chi từng hạng mục như kiểu thành phẩm không? Nếu bạn hạch toán riêng thì bạn nhập vào kho hay vào đâu thì mình vào đó để xuất đi, chứ xây dựng thì mọi ng k nhập kho thành phẩm, 1 số phần mềm có nghiệm thu công trình nhiều ng cẩn thận cũng nghiệm thu công trình thì bạn vào đó xuất đi. Còn hầu hết xdung mọi ng làm theo 1 công trình thôi, khi nào xong công trình thì xuất thẳng 154 sang 632 để xác định giá vốn cả công trình luôn.
2. Mình nêu ở 1 rồi đó
Em chào cô,
1. Khi mua vật tư, hàng hóa em hạch toán Nợ 156/Có 1111,331 (đã tập hợp vào từng kho của công trình riêng)
- Xuất vật tư cho công trình: Nợ TK 154/Có 156. (đã tập hợp chi phí từng công trình riêng)
- Xuất hóa đơn : Em vào phân hệ bán hàng hạch toán doanh thu
- Khi tính giá vốn của công trình : Nợ 632/Có 154 ( nhưng em k biết phải vào phân hệ nào để hạch toán , và kết chuyển phần giá vốn ở phân hệ nào ak )
Cô xem giúp em quy trình như vậy có đúng k ak?
Em cảm ơn cô.
vật tư công trình nhập kho về bạn để kho nguyên liệu chứ k phải hànghóa
trên misa bạn vào giá thànhm nhấn tập hợp chi phí, kết chuyển giá vốn ... như trong bài mình hdan các bước kết chuyển và tập hợp chi phí tính giá thành vưới sản phẩm đó
Vag ak.
Em cảm ơn cô nhiều