Cô cho em hỏi thêm ạ:
- Nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất cho công ty em cuối tháng họ mới xuất hóa đơn 1 lần,
Vì vậy em sổ sách em trong tháng đang bị âm thời điểm. Khi tính giá thành nội bộ em đang phải cho nhập trước ngày xuất để chạy giá thành.
Em đang chưa biết xử lý thế nào khi làm báo cáo thuế để không bị âm thời điểm
- em có hỏi bạn về việc hàng về trước hóa đơn về sau, bạn em có nói làm như vậy rất dễ bị cơ quan thuế soi và đưa vào kiểu cuối tháng cân đối mua hóa đơn. Cô cho em xin ý kiến về việc này ạ
Em xin cảm ơn!
cái này bạn của bạn nói đúng đó, lỡ k cân thì đành nhập kho trc rồi hóa đơn về sau, chứ việc này thường xuyên là điều k nên
Cái này bạn nên thỏa thuận với bên bán để xuất hóa đơn k âm, trc kia hóa đơn còn dư ngày dc thì thường các ktoan hay báo bên bán chừa 1 số hóa đơn ở trong tháng miễn sao đảm bảo ngày nhập hàng nó ít nhất bằng ngày xuất đi hoặc trc ngày xuất đi, cuối tháng dồn hàng xuất chung nhưng ngày hóa đơn phải đảm bảo, cái này do bạn k yêu cầu
Nhưng giờ hóa đơn k lùi dc ngày thì tốt nhất bạn báo họ xuất thường xuyên cho khỏi âm vậy