Cô cho em hỏi, cty về xây lắp , thanh toán giá trị vật tư tạm tính đợt 1 (VD đã xuất sp A là 1000m), đến cuối năm làm quyết toán nghiệm thu theo KL thực tế ,Hai bên làm đối chiếu biên bản quyết toán (còn nhiều vật tư khác và cả nhân công nhưng chỉ dùng sp A là 800m.) Vậy còn (1000-800=200m đã xuất đợt 1 mình phải xử lý ntn ak? Mình phải hạch toán giá trị 200m đó vào đâu ak?
Em cảm ơn cô
khi họ trả tiền bạn lần 1 bạn có xuất hóa đơn? và nếu có hóa đơn thì đó là dthu
khi xong hết làm lại quyết toán dc ít hơn như bạn thì bên kia xuất hóa đơn trả bạn, bạn định khoản giảm dthu đó đi bạn nhé
Khi quyết toán bên em vẫn phải xuất hóa đơn tiếp cho bên khách hàng vì còn nhiều sp khác và cả nhân công nữa (nhưng chỉ có 1 vài sp bị giảm KL do thực tế nghiệm thu được ít hơn ak). Tức là giá trị quyết toán sẽ bù trừ các sp khác ak.
Em phải xử lý ntn ak.
trc kia thì có xuất hóa đơn giảm, sau thì lại quy định bên kia xuất ngược lại trả mình, Trường hợp các cty xdung thì hầu như rất khó bảo chủ dt họ xuất trả mình thì bạn có thể chọn phương án xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đó để giảm phần giá trị k dc nghiệm thu đó đi (giống như bạn từng xuất sai và giờ xuất điều chỉnh sửa giá trị hóa đơn đó).
Còn trường hợp nữa, Cty bạn đã chuyển hóa đơn TT78 chưa? Mình chưa thử chỗ này vì chưa phát sinh giảm nhưng theo TT78 thì hóa đơn có thể dc viết âm để giảm đó. Nếu chuyển rồi bạn xem hdon bên bạn có thể view mình xem hoặc alo cho bên bán hóa đơn họ hdan vì TT78 giờ cũng vẫn mới và đnag trải nghiệm mà.
Bên em đã chuyển đổi HĐ TT78 rồi ak nhưng em cũng chưa xuất hóa đơn ak vì bên em chưa làm xong hồ sơ quyết toán nên cũng chưa có số liệu chính xác để xuất ak. Khi nào phải xuất HĐ mà có vướng mắc em hỏi lại cô ak.
Em cảm ơn cô rất nhiều ak.