Khám phá đỉnh cao tri thức cùng Gitiho qua hành trình học tập được thiết kế tỉ mỉ và toàn diện. Với kho
tàng lộ trình đa dạng, chuyên sâu trên mọi lĩnh vực, chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn khai phá tiềm năng,
chinh phục thách thức và khẳng định giá trị bản thân. Mỗi hành trình đều được nghiên cứu công phu, tạo
nên bước đệm vững chắc để bạn tự tin bứt phá và tỏa sáng trên con đường phát triển sự nghiệp."
Tối ưu và đơn giản hóa hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp. Sẵn sàng nền tảng, nội dung đào tạo cho tất
cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng MIỄN PHÍ ngay vào doanh nghiệp chỉ với MỘT click.
và c cho e hỏi chút là. em muốn nhận làm tờ khai thuế môn bài cho cty mới thành lập. thì sau khi mình làm tờ khai xong. thì mình ký cks ntn để nộp vậy c? vì đó ko phải cty em. mà cty mình làm hộ ấy ạ.
vỗ tay
Vân Anh15:03 - Mar 08, 2022
Chào bạn, bạn thanh toán cho NCC thì ghi là Nợ TK 331/Có TK 112 nhé. Bạn muốn nộp tờ khai cho cty nào thì phải có chữ ký số của cty ấy là nộp đc.
vỗ tay
Vân Anh16:03 - Mar 08, 2022
vậy c ơi. khi mình làm xong tờ khai. nếu em ở xa. thì em bảo bên cty kia cắm cks vào ký ak c nhờ..và nếu nhận làm thêm như thế. em cũng chưa hình dung dc..là mình ký cks bằng cách nào c ạ. vì nếu mình làm trực tiếp tại cty thì khác ạ.
vỗ tay
Vân Anh16:03 - Mar 08, 2022
hay khi kts cks. mình ở xa phải sử dụng Utra. c thông não e chút dc ko? vì e mới làm kt ạ
vỗ tay
Vân Anh16:03 - Mar 08, 2022
Bạn dùng ultra nhờ bên kia cắm chữ ký hoặc bạn nhờ họ kí tờ khai trước rồi gửi cho bạn nộp cũng được. Tốt nhất bạn dùng ultra cho chủ động nhé!
vỗ tay
Vân Anh16:03 - Mar 08, 2022
Ak. dạ em cảm ơn ạ
vỗ tay
Vân Anh23:03 - Mar 09, 2022
c ơi. em nhờ c hạch toán trường hợp này hộ em ạ. Cty BM chạy cho Cty BA 50 triệu cước vận chuyển. Cty BA lại chạy cho Cty BM 20 triệu cước vận chuyển. Bù trừ trong tháng thì BM xuất hóa đơn cho BA là 30 triệu (Bù trừ xong mới xuất hóa đơn). Vậy giờ hạch toán như thế nào cho đúng ạ. em cảm ơn c
vỗ tay
Vân Anh00:03 - Mar 10, 2022
trường hợp này kiểu như mình tt bù trừ ạ..thì hạch toán tn c nhỉ
vỗ tay
Vân Anh13:03 - Mar 10, 2022
alo cô ơi. cô có ở đó không ạ! giúp e trường hợp này với ạ.
vỗ tay
Vân Anh14:03 - Mar 10, 2022
Chào
vỗ tay
Vân Anh14:03 - Mar 10, 2022
Chào bạn nếu bù trừ xong mới xuất hoá đơn thì những cái bù trừ kia là nội bộ, không cần hạch toán trong phần công khai cho thuế. Bạn hạch toán như bt: Bán ra Nợ TK 112, 131/ Có Tk 511