Vân Anh
Vân Anh
Thảo luận 11 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 147 lượt xem

c em chút ạ khi mình mua hàng mà hd trên 20tr mình tt bằng ck khi đó mình đk

c ơi. em hỏi chút ạ. khi mình mua hàng mà hd trên 20tr. mình tt bằng ck. khi đó mình đk là N112/C331 phải ko c?
Thảo luận 11 câu trả lời
Lượt xem 147 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 15:03 - Mar 08, 2022
và c cho e hỏi chút là. em muốn nhận làm tờ khai thuế môn bài cho cty mới thành lập. thì sau khi mình làm tờ khai xong. thì mình ký cks ntn để nộp vậy c? vì đó ko phải cty em. mà cty mình làm hộ ấy ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 15:03 - Mar 08, 2022
Chào bạn, bạn thanh toán cho NCC thì ghi là Nợ TK 331/Có TK 112 nhé. Bạn muốn nộp tờ khai cho cty nào thì phải có chữ ký số của cty ấy là nộp đc.
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 16:03 - Mar 08, 2022
vậy c ơi. khi mình làm xong tờ khai. nếu em ở xa. thì em bảo bên cty kia cắm cks vào ký ak c nhờ..và nếu nhận làm thêm như thế. em cũng chưa hình dung dc..là mình ký cks bằng cách nào c ạ. vì nếu mình làm trực tiếp tại cty thì khác ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 16:03 - Mar 08, 2022
hay khi kts cks. mình ở xa phải sử dụng Utra. c thông não e chút dc ko? vì e mới làm kt ạ
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 16:03 - Mar 08, 2022
Bạn dùng ultra nhờ bên kia cắm chữ ký hoặc bạn nhờ họ kí tờ khai trước rồi gửi cho bạn nộp cũng được. Tốt nhất bạn dùng ultra cho chủ động nhé!
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 16:03 - Mar 08, 2022
Ak. dạ em cảm ơn ạ
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 23:03 - Mar 09, 2022
c ơi. em nhờ c hạch toán trường hợp này hộ em ạ. Cty BM chạy cho Cty BA 50 triệu cước vận chuyển. Cty BA lại chạy cho Cty BM 20 triệu cước vận chuyển. Bù trừ trong tháng thì BM xuất hóa đơn cho BA là 30 triệu (Bù trừ xong mới xuất hóa đơn). Vậy giờ hạch toán như thế nào cho đúng ạ. em cảm ơn c
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 00:03 - Mar 10, 2022
trường hợp này kiểu như mình tt bù trừ ạ..thì hạch toán tn c nhỉ
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 13:03 - Mar 10, 2022
alo cô ơi. cô có ở đó không ạ! giúp e trường hợp này với ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 14:03 - Mar 10, 2022
Chào
Vỗ tay vỗ tay
Vân Anh 14:03 - Mar 10, 2022
Chào bạn nếu bù trừ xong mới xuất hoá đơn thì những cái bù trừ kia là nội bộ, không cần hạch toán trong phần công khai cho thuế. Bạn hạch toán như bt: Bán ra Nợ TK 112, 131/ Có Tk 511
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông