Trần Thị Bích Hạnh
Trần Thị Bích Hạnh
Thảo luận 11 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 174 lượt xem

Cách phân bổ công cụ dụng cụ

Cô ơi trả lời giúp em với a, Công ty em sử dụng tài khoản theo thông tư 133

Cuối tháng em phân bổ công cụ dụng cụ gồm bộ phận sửa chữa và vá vỏ sử dụng. Em hạch toán là Nợ TK 154/Có TK 2421.

Vậy em có cần làm bút toán kết chuyển TK 154 gì nữa không ạ?

Thảo luận 11 câu trả lời
Lượt xem 174 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 15:09 - Sep 16, 2022

Chào bạn, công cụ dụng cụ ở đây bạn đang đưa vào để tính giá thành đúng ko bạn? 

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 10:09 - Sep 17, 2022

chi phí này là chi phí chung ạ ,  công ty mua con đội xe  trị giá là 2.900.000   để dùng bộ phận  sửa chữa vá vỏ , dự định phân bổ 4 tháng . vậy cuối tháng em phân bổ vào tk nào ạ

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 10:09 - Sep 19, 2022
Chào bạn, bạn hạch toán vào tk 642 nếu chi phí này dùng cho bộ phận quản lý nhé. TK 154 chỉ dùng cho chi phí trực tiếp có liên quan đến tạo ra giá vốn thôi.
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 11:09 - Sep 19, 2022

Nhưng chi phí này dùng cho  phân sửa chữa-vá vỏ thì đưa vào tk nào ạ. 

 

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 11:09 - Sep 19, 2022
ô tô ở đây bạn dùng cho mục đích gì?
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 15:09 - Sep 19, 2022

Công ty em vừa làm bán vỏ xe  tải , vừa làm dịch vụ sửa chữa vá vỏ.  CCDC   mua về để phục vụ cho việc sửa chữa , cuối tháng em phân bổ đửa vào chi phí nhưng không biết đưa và tk nào?. NẾU THEO THÔNG TU 200 THÌ ĐƯA VÀO TK 627 , NHƯNG MÀ CTY EM  LẠI SỬ DỤNG HẾ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 133 , VÂY EM ĐƯA VÀO TK NÀO THÌ HỢP LÝ Ạ. MONG CÔ TRẢ LỜI GIÚP EM VỚI

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 17:09 - Sep 19, 2022
Chào bạn, bạn đưa vào 154 nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 10:09 - Sep 20, 2022

vậy cuối tháng em có cần kết chuyển qua 911 để  xác định kết quả kinh doanh không ạ

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 14:10 - Oct 14, 2022

cô ơi trả lời giúp em đi ạ 

 

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 14:10 - Oct 14, 2022

Chào bạn, ở trên bạn nói cty bạn theo TT 133 vì thế sẽ ko tập hợp vào 621 mà đưa vào 154. Bạn tập hợp chi phí vào 154 sau đó tính giá thành rồi bạn kết chuyển giá thành vào thành phẩm nhé. Khi bán hàng thì bạn hạch toán bút toán Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán/Có TK 155 - Thành phẩm nhé. Cuối kì bạn kết chuyển 632 vào tk 911 nha. 

Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Bích Hạnh 21:10 - Oct 16, 2022

cuối tháng em có thể tập hợp chi phí vào tk 154 rùi kết chuyển qua tk 632 được không  cô  , do công ty bên em là dịch vụ , nên không có thành phẩm

Mong cô phản hồi sớm giúp em với ạ 

em cảm ơn ạ 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông