Cô cho em hỏi, nếu công ty nhận dc công văn của CQT yêu cầu giải trình thuế GTGT đầu vào và đầu ra năm 2022 và Q1.Q2.2023. PS số thuế phải nộp, nhưng khi em ktra sổ sách tờ khai phát hiện KT cũ quên ko đưa số thuế được Khấu trừ từ Q4.2019, đồng thời trong các quý tiếp theo KT có quý ko kê khai hoặc kê khai sai đầu vào đầu ra, Em đã làm lại tờ khai bs cho các quý và tính tiền thuế phải nộp vào Q3.2023 vẫn dc khấu trừ, tuy nhiên c bên thuế vẫn bảo bên cty phải nộp số thuế của các Quý từ Q1/2022-Q/2.2023 với số tiền trên 77tr đồng, mà ko xem xét đến số thuế phải nộp em đã điều chỉnh vào Q3/2023. Vậy em có nên nộp số tiền đó ko vì tính đến hết Q3.2023 bên em ko nợ thuế sau khi nộp tờ khai Q3.2023. Cô giải thích giúp e làm sao cho hợp lý cho DN nhất ạ
Chào bạn, bạn vẫn phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian kê khai sai nhé. Bạn có thể làm công văn giải trình, nếu không được thì giải trình tiếp lên cơ quan cấp cao hơn.