Dạ cho em hỏi về trình tự ghi sổ của nghiệp vụ tạm ứng với ạ (Ví dụ tạm ứng lương cho người lao động và tạm ứng ttiền cho nhân viên đi công tác )
Chào bạn, khi chi tiền cho người lao động, bạn ghi:
Nợ TK 141/Có TK tiền.
Người lao động thanh toán tạm ứng:
Nợ TK chi phí 642, 154/Có TK 141
Nếu tiền chi cho nlđ đang thừa: Nợ TK tiền/ Có TK 141: Thu lại tiền của người lao động.
Nếu tiền chi cho nlđ đang thiếu: Nợ TK chi phí/ Có TK tiền: Chi tiền còn thiếu cho nlđ.
Ví dụ như nghiệp vụ này thì định khoản ntn ạ?
.png)