Trương Lâm Thanh Thảo
Trương Lâm Thanh Thảo
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 176 lượt xem

Em chào cô, Em không hiểu vài chỗ, mong cô vui lòng...

Em chào cô,
Em không hiểu vài chỗ, mong cô vui lòng giúp em ạ:
-Thứ 1 là: Khi nhập số dư ban đầu, em nhập các tk có số dư Nợ/Có năm trước vào pm, các mục đều được, duy chỉ có TK 131 thì số bên bảng cân đối công nợ vd Nợ 260tr/Có 403tr, bảng CĐPS thì 131 là Có 142tr, nhưng trong pm thì thể hiện số dư đầu kỳ không đúng như bảng CĐPS, lệch 260tr. các công nợ chi tiết vẫn đúng theo báo cáo. em không biết như vậy mình chỉnh sao để đúng đây cô? Tổng báo cáo là 4ty156 nhưng trong pm lại là 4ty416. Cô vui lòng giúp em cách sửa.
-Thứ 2 là: Em đã nhập chứng từ như hóa đơn mua hàng có qua kho(cty xd), giao dịch NH, hóa đơn bán ra thì nhập vào bán hàng chưa thu tiền phải không cô?
Ngoài ra thêm lương của quản lý cty, lương công nhân thì mình tính sao cô, tính trên hóa đơn bán ra hay sao ạ.
Em không biết cách tính tỷ lệ vật tư, nhân công, xuất kho, giá thành ra sao. Em mới vào làm thôi, mọi thứ chưa rành lắm, sau khi nhập hóa đơn bán ra, mua vào, NH rồi e phải làm như thế nào để hoàn chỉnh công tác kế toán và lên báo cáo vậy cô?
Em cảm ơn cô và mong được hồi đáp ạ.
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 176 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Lâm Thanh Thảo 15:09 - Sep 30, 2019
1. các tài khoản 112, công nợ, kho.... là tài khoản phải nhập chi tiết, vậy nên khi bạn khai báo số dư bạn lưu ý khai theo chi tiết từng đối tượng,khi lưu nhìn xem đã lưu thành công chưa, thì tổng hợp lên sẽ đúng thôi chứ k sai dc.
2. Tùy theo mục đích quản lý cty bạn mà bạn nhập theo có qua kho hay không qua kho đều dc.
Lương thì bạn chấm công rồi tính lương, hay lương khoán.... chứ lương k liên quan đến hóa đơn mà bạn.
3. Bạn đã học hết khóa học chưa? Gần như khóa học đang hướng dẫn ban theo 1 trình tự từ đầu đến báo cáo.
Trong kỳ phát sinh nghiệp vụ nào bạn hạch toán nghiệp vụ đó, cuối ký làm bút toán tập hợp chi phí và kết chuyển. Ngày 1/1 phát sinh tiền mua hàng >>>> hạch toán mua, ngày 2/1 phát sinh nghiệp vụ xuát bán bạn hạch toán xuất bán, ngày 3/1 thu tiền..... bạn căn cứ chứng từ bên bạn để hạch toán cho đúng nghiệp vụ bên bạn đang phát sinh
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông