Em chào cô,
Em không hiểu vài chỗ, mong cô vui lòng giúp em ạ:
-Thứ 1 là: Khi nhập số dư ban đầu, em nhập các tk có số dư Nợ/Có năm trước vào pm, các mục đều được, duy chỉ có TK 131 thì số bên bảng cân đối công nợ vd Nợ 260tr/Có 403tr, bảng CĐPS thì 131 là Có 142tr, nhưng trong pm thì thể hiện số dư đầu kỳ không đúng như bảng CĐPS, lệch 260tr. các công nợ chi tiết vẫn đúng theo báo cáo. em không biết như vậy mình chỉnh sao để đúng đây cô? Tổng báo cáo là 4ty156 nhưng trong pm lại là 4ty416. Cô vui lòng giúp em cách sửa.
-Thứ 2 là: Em đã nhập chứng từ như hóa đơn mua hàng có qua kho(cty xd), giao dịch NH, hóa đơn bán ra thì nhập vào bán hàng chưa thu tiền phải không cô?
Ngoài ra thêm lương của quản lý cty, lương công nhân thì mình tính sao cô, tính trên hóa đơn bán ra hay sao ạ.
Em không biết cách tính tỷ lệ vật tư, nhân công, xuất kho, giá thành ra sao. Em mới vào làm thôi, mọi thứ chưa rành lắm, sau khi nhập hóa đơn bán ra, mua vào, NH rồi e phải làm như thế nào để hoàn chỉnh công tác kế toán và lên báo cáo vậy cô?
Em cảm ơn cô và mong được hồi đáp ạ.