Cô ơi, thông thường khi làm em thấy mình sẽ lập phiêú thu - chi trước, rồi sau đó trên cơ sở có chứng từ sẽ nhập vào NKC. Vậy như trong bài giảng của cô thì mình phải lập dữ liệu thu - chi trong NKC trước rồi từ đó có thông tin, số liệu chứng từ mới in phiếu thu - chi ra phải kg cô?
bạn hạch toán vào nkc mới có dữ liệu in ra phiếu thu chi chứ, không như vậy bạn mất công đánh ta phiếu thu chi trc rồi in ra lấy để hạch toán nkc à? Mất công lắm bạn. Kể cả trên phần mềm bạn có phát sinh gì bạn cũng nhập liệu vào rồi mới in chứng từ ra để ký chứ, k dc phê duyệt thì hủy đi sau