Cô cho em hỏi CTY em có khách hàng vừa là khách hàng vừa là nhà cũng cấp để theo dõi tình hình công nợ và thành toán thì GĐ bên em bảo bù trừ công nợ như vậy là kế toán mình phải làm thế nào ạ.
trường hợp này dc phép bù trừ công nợ mà vẫn dc gọi là thanh toán không dùng tiền mặt nhé bạn
bạn làn biên bản đối trừ công nợ để thê hiện số công nợ trừ nhau là dc, số còn lại thì thanh toán tiếp bình thường
Dạ vâng. Cô cho em hỏi thêm CTY em có phát sinh HD đầu vào ngày 27/10 nhưng HD đauf ra phải xuất cho khách ngày 23/10. Trường này có đc ko ạ
bạn hạn chế nhất việc xuất hàng bán đi trc rồi hóa đơn đầu vào mới về. Cũng k có cách nào khác nên bạn nhập kho hàng trc đi để không âm kho, VAt hạch toán sau
Vâng cô