Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Thảo luận 77 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 265 lượt xem

Em chào cô. Bên e là doanh nghiệp nộp thuế gtgt trực...

Em chào cô. Bên e là doanh nghiệp nộp thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu. Vì vậy e có một số thắc mắc sau nhờ cô giải đáp:
1. Em nộp thuế gtgt theo quý. Vì vậy bên e có hạch toán kết chuyển thuế gtgt hay không? vì e thấy trong bài giảng có kết chuyển thuế gtgt tài khoản đầu vào nữa nhưng bên e không tách ra thuế này.Công ty e chỉ hạch toán thuế gtgt phải nộp và bút toán nộp thuế gtgt theo quý thôi đúng không ah?
2. Thuế TNDN bên e cũng nộp theo hình thức trực tiếp tính trên doanh thu vì vậy thay bằng việc hạch toán từng quý như trong bài giảng thì cuối năm e làm 1 bút toán hạch toán và kết chuyển sau đó nộp thuế được không ah?
Thảo luận 77 câu trả lời
Lượt xem 265 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:07 - Jul 25, 2018
1. Thuế gtgt trực tiếp trên doanh thu thì bạn không cần tách phần thuế trên hoá đơn, hạch toán hết vào cp luôn, nên không cần kết chuyển thuế.
2. Bạn có thể làm luôn cả năm hay quý đều dc, bởi quy định nộp bctc là nộp theo năm mà
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:07 - Jul 25, 2018
Đơn vị e là doanh nghiệp dịch vụ vệ sinh môi trường. Có một số nghiệp vụ kế toán phát sinh mà e vẫn đang lẫn lộn giữa tài khoản 627 và tài khoản 621. Cho e hỏi muốn được hỗ trợ trong vấn đề này như thế nào ah
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:07 - Jul 25, 2018
bạn đặt câu hỏi mình trả lời mà, đặt câu hỏi ở đây hay trên page face đều đc
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:07 - Jul 25, 2018
Công ty e là công ty dịch vụ công tác vệ sinh môi trường (thu gom, vận chuyển rác), chăm sóc cây xanh (mua cây + trồng và chăm sóc tại dải phân cách), điện chiếu sáng công cộng (tiền điện sáng công cộng + sữa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Chi phí phát sinh đầu vào gồm:
1. Mua cây xanh, phân bón về trồng và chăm sóc cây tại dải phân cách
2. Mua chổi và các dụng cụ phục vụ quét dọn, xăng dầu xe chở rác, các chi phí sửa chữa xe chở rác
3. Trả tiền điện chiếu sáng, các chi phí mua vật liệu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng
4. Chi thưởng tết, làm thêm trong các dịp lễ
Em đang phân vân chưa biết hạch toán thế nào cho đúng ah. Nhờ cô giúp đỡ giải thích giùm e với ah. Em cảm ơn cô nhiều
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:07 - Jul 25, 2018
nhóm cp:
- CP quản lý: các cp trong quản lý dc
- CP bán hàng: các cp bộ phận kinh doanh, cp để có dc việc mang về cho cty làm
- CP sx:
+ CP nhân công (622): nhân công chăm sóc cây, sửa chữa....,
+ CP NVL (621): cây, phân bón, các ng liệu khác....
+ CP SXC (627): Các cp dùng chung như máy móc, dụng cụ làm việc, xe cộ chở đồ làm việc ....
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:07 - Jul 25, 2018
bên e là 3 mảng dịch vụ: mảng dịch vụ vệ sinh môi trường, mảng cây xanh và mảng điện sáng
1. xăng dầu phục vụ cho công tác chở rác thì e hạch toán 621 được không cô
2. Chi phí trả tiền điện sáng công cộng (thắp sáng ngoài đường) e cũng hạch toán vào 621 được không?
Công ty e đặc thù như vậy có phản ánh vào 632 không?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 19:07 - Jul 25, 2018
1. Thường khi xuất nguyên liệu mà xác định rõ đối tượng thì hạch toán 621, vd: xuất nguyên liệu phục vụ ctrinh cây xanh A, thì mới ghi 621. Còn khi xuất mà không xác định dc chính các khối lượng vậy tư vào hạng mục nào đó thì ta phải phân bổ hoặc hạch toán vào 627.
2. Hạch toán 627
621,622...627 là cp sx kd nên cuối kỳ kế toán kết chuyển sang 154 >> xác định giá thành no 155/ co 154. Khi nào xuất doanh thu đi (xuất bán hàng hoá dịch vụ) thì hạch toán nợ 632-c155
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:07 - Jul 26, 2018
1.Ví dụ như công việc chăm sóc cây xanh: nhiệm vụ của doanh nghiệp e là chăm dặm, chăm sóc cây xanh rồi cuối quý họ sẽ chuyển tiền thanh toán tiền công mình chăm dặm, chăm sóc theo hợp đồng thôi.
- Đầu vào mua cây xanh, mua phân bón, tưới nước cho cây thì e sẽ hạch toán vào cp 621
- Đầu ra bọn e xuất hóa đơn bán hàng cả gói thầu chăm sóc, chăm dặm. e ghi nhận doanh thu luôn. Vì vậy bên e không thể hạch toán được giá thành cũng như giá vốn hàng bán được cô nà.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:07 - Jul 26, 2018
sao lại không hạch toán dc giá thành? chỉ có mình có cần theo dỗi không thôi.
- Giá thành: là chi phí cấu thành lên sản phẩn, dịch vụ.
- VD: Công trình chăm sóc cây A: đoạn Nguyễn Chí Thanh. Bên em ký hợp đồng giá bao tiền, gồm những công việc gì, thì đó là doanh thu bên em chốt dc và sẽ xuất hoá đơn cũng như dc nhận thanh toán số tiền đó.
+ CP: mua cây, cp mua phân bón, hoá chất phun tưới, dụng cụ tưới và chăm sóc cây, dụng cụ vận chuyển, người chăm cây..... đó là giá thành công trình đó. Nếu tính giá thành em phân bổ, bóc tách và tập hợp lại các chi phí liên quan đến như vậy lên dc gái thành.
sản phẩm, dịch cụ có rất nhiều hình thái: có sp hoàn thành và không có sp hoàn thành, dự án như bên em đó là sp, dịch vụ không hoàn thành, mà nó là dịch vụ theo giại đoạn, ký hợp đồng 3 năm, hay 5 năm không quan trọng, quan trọng khối lượng công việc, dịch vụ mình cung cấp theo thoả thuận hợp đồng và cứ làm đúng khối lượng, dịch vụ theo giai đoạn avf theo thoả thuận đó là dc nghiệm thù và dc gọi là hoàn thành.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 11:07 - Jul 26, 2018
Giống như một cty bảo vệ, họ không bao giờ quy định sản phẩm hoàn thành nhìn thấy dc,không đích danh bảo vệ bao nhiêu ng hay bao nhiêu tài sản và sp hoàn thành là gì, cty quảng cáo truyền thông .... cũng nhưu bên bạn đó, việc tính giá thành là có tính hay không chứ không có bên nào kinh doanh mà không có sp, mà đã có sp thì đều có cp gái vốn mới viết dc lãi hay lỗ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 11:07 - Jul 26, 2018
+ CP: mua cây, cp mua phân bón, hoá chất phun tưới, dụng cụ tưới và chăm sóc cây, dụng cụ vận chuyển, người chăm cây..... đó là giá thành công trình đó. Nếu tính giá thành em phân bổ, bóc tách và tập hợp lại các chi phí liên quan đến như vậy lên dc gái thành.Vậy những chi phí này e hạch toán vào 621, 622, 627 theo từng hạng mục được không? Nhờ cô định khoản thử 1 nghiệp vụ giúp e với ah. Cả kết chuyển và các nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ này nữa cô nhé. Để e có hướng làm các công tác tiếp theo. Ví dụ: Tháng 3 doanh nghiệp có mua cây về trồng ngay phục vụ cho hạng mục cây xanh với giá trị 3 triệu đồng.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 11:07 - Jul 26, 2018
Định khoản trong bài học có đó bạn, kết chuyển cpsxdk cuối tháng >>>>>>> kc giá vốn bài học đều có, bạn mở video ra xem giúp mình nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:07 - Jul 26, 2018
e vẫn biết thế nhưng nếu e định khoản thế này có đúng không cô nhé:
NV1: Nợ TK621 C331: 3tr
NV2 Nợ TK331 C111: 3tr
NV3: Nợ 154 Có 621: 3tr
Giả sử gói thầu chăm sóc cây xanh nhận doanh thu là 25 tr đồng thì e hạch toán như sau:
NV1: Nợ 131 Có 511: 15tr
NV2: Có 111 Nợ 131: 15tr
Vậy 632 được hạch toán lúc nào và giá trị bao nhiêu vậy cô. E đang băn khoăn về vấn đề đó thôi nà. Vì nếu theo như vậy thì không có 632 luôn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:07 - Jul 26, 2018
Bạn chưa kết chuyển cp, như vậy trên cân đối ps vẫn còn số dư cp đó (tài khoản dthu, cp không có số dư).
Khi phát sinh cp:
Nợ 621,622,627
có 111,331,152,153.....
cuối kỳ kết chuyển tính giá thành
Nợ 154
có 621,622,627
Khi dịch vụ hoàn thành và dc nghiệm thu:
Nợ 155
có154
Khi bán hàng:
+ PA giá vốn: Nợ 632 - Có 155
+ PA doanh thu:
Nợ 131,111,112
có 511
có 3331 ( nếu có)
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:07 - Jul 26, 2018
bạn không kết chuyển thì nó không có 632. Bạn làm theo như video là đủ bút toán kết chuyển đó
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:07 - Jul 26, 2018
ah.e hiểu rồi.e cảm ơn cô ah. Cô cho e hỏi tiếp đối với thưởng tết mình hạch toán chi phí thưởng cho đội nào tương ứng Nợ 621,627,642 và C334 đúng không cô?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:07 - Jul 26, 2018
đúng rồi bạn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 08:08 - Aug 01, 2018
Cô ơi. Cho e hỏi mức chi tiếp khách và các hoạt động phục vụ cho doanh nghiệp thì có quy định trong thông tư hay quyết định nào không ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 03:08 - Aug 02, 2018
trc kia có hạn chế, nhưng nay không hạn chế các cp này nữa rồi, có điều dn cân đối để tỷ lệ hợp lý thôi. Phần này dc quy định trong Luật số 71/2014/QH13
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:09 - Sep 13, 2018
Dạ. e chào cô.Lâu ngày cô khỏe không ah? Cô ơi. Cho e hỏi. Hóa đơn bán hàng bên e dùng để viết thu phí vệ sinh môi trường cho từng đơn vị, từng cá nhân. Khi hạch toán e có phải thể hiện từng cái hóa đơn thu cho từng người hay không hay e chỉ cần thể hiện doanh thu thu theo ngày hay thu theo từng hóa đơn vậy cô.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:09 - Sep 13, 2018
Về mặt nội bộ thì bạn hạch toán sao để kiểm soát và quản lý dc là dc. còn về việc bạn phản ánh dthu trên hoá đơn thì bạn nên tách riêng từng đối tượng, nếu lẻ thì kê thành bảng kê nhưng trong bảng kê vẫn thể hiện từng đối tượng nhỏ,
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 08:09 - Sep 14, 2018
Dạ. Em cảm ơn cô ah.Cho e hỏi cô sâu hơn về quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp được không ah? Đầu năm, đơn vị tự tính trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (N421 C353). Sau đó trong năm chi từ quỹ này (N353 C111) đúng không ah? Có quy định nào về tỉ lệ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi này không cô? Muốn tìm hiểu sâu về loại quỹ này có thông tư nào hướng dẫn cụ thể không ah? Quỹ khoản chi nào thì được sử dụng nguồn quỹ này ah? Em cảm ơn cô nhiều
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 08:09 - Sep 14, 2018
Bạn trích đúng rồi đấy. Đầu năm bạn trích quỹ ghi: N421-C353, và trong năm chi thì hạch toán chi như chi tiền mặt, thưởng,,,,,,, Nợ 353 - có 111,334...... tuỳ trường hợp.
Tỷ lệ trích thì với dn nàh nc, hay dn có vốn đầu tư nc ngoài, cổ phần nhà nc.... đều có tỷ lệ trích khác nhau, với dn bình thường thì qusy khen thưởng phúc lợi không trích quá 1 tháng lương bình quân trong năm tính thuế.
Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
“Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế”.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:09 - Sep 14, 2018
Dạ. Em cảm ơn cô nhé. Cô ơi. Em làm theo hướng dẫn nhưng nơi phần tạo Sổ cái đánh công thức đúng và làm theo hướng dẫn rồi nhưng mà vẫn không thể hiển thị được. Có file mẫu sẵn công thức không cô chuyển mail giúp e với được không a?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:09 - Sep 14, 2018
Bạn chịu khó thao tác theo video , mình k muốn cho file bởi nếu bạn tự làm dc những công thức theo video thì bạn hoàn toàn có thể tạo ra 1 file linh động hơn cả file mình dạy, đáp ứng dc nhu cầu cv khi bạn đi làm bất cứ cv gì chỉ cần sáng tạo và mở rộng chút nữa là dc
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:09 - Sep 14, 2018
Em cũng lặn lội 2 ngày rồi. Xem đi xem lại rồi. Coi cả video hướng dẫn sửa lỗi nữa rồi cô ah. Cứ vướng định dang text với number thôi cô ah. Vậy e cố gắng coi lại lần nữa.Công thức không báo lỗi nhưng đánh xong là k hiển thị báo rỗng luôn cô nờ. Vậy e cố gắng thử lại lần nữa. Sau nhờ cô ah. Em cảm ơn cô nhiều
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:09 - Sep 14, 2018
Uh gắng thử đi, k dc nhờ hỗ trợ là dc, chứ xin fle làm gì. Mình hỗ trợ mới mất nhiều công chứ mình cho file thì mất mấy công đâu bạn.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 11:09 - Sep 14, 2018
Dạ. Em cảm ơn cô ah. Đều nếu nhờ hỗ trợ thì liên hệ cho cô hay cho kỹ thuật viên nào ah.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:09 - Sep 14, 2018
hỗ trợ kỹ thuật kiểu khoá học lỗi mới nhắn cho hệ thống, còn vấn đề bài học mình hỗ trợ, bạn gửi đây hoặc có thể lên nhón face cua khoá học hỏi cho nhanh
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:09 - Sep 14, 2018
Nhóm face tên gì vậy cô. Em vào đó trao đổi thông tin xem có làm được không ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:09 - Sep 14, 2018
Bạn vào video 4 chương 1 có link face của nhóm đó
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:10 - Oct 11, 2018
Dạ. e chào cô. Cô ơi. Cho e hỏi. Công ty e thành lập năm ni và hoạt động theo hình thức trúng thầu gói thầu 4 năm. Vậy khi e mua tài sản phục vụ cho công ty e trích khấu hao 4 năm hay trích khấu hao theo bảng trích khấu hao quy định của nhà nước ah. Doanh nghiệp hoạt động theo gói thầu 4 năm thôi.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:10 - Oct 11, 2018
Cty hoạt động theo gói thầu 4 năm thì sau khi hết gói thầu thường cũng có dự án gối hoặc hình thức chuyển đổi rồi hoạt động tiếp mà bạn.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:10 - Oct 11, 2018
về nguyên tắc khấu hao thì bạn vẫn khấu hao theo khung quy định và căn cứ thềm vào thời gian cũng như nhu cầu sử dụng tài sản của dn bạn. Còn tài sản nếu sau 4 năm bạn không hoạt động nữa thì tài sản đó vẫn dc thanh lý và thu hồi tiền mà
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:10 - Oct 11, 2018
Dạ e cảm ơn cô ah. Cô ơi. Bên e hình thức thanh toán tiền chi hoạt động tại đơn vị theo hình thức cuối tháng tập hợp chi phí lại mới rút tiền về thanh toán. Vì vậy, có những hóa đơn phát sinh từ đầu tháng nhưng cuối tháng các cá nhân mới đưa về thanh toán. vì vậy, e mới bắt đầu hạch toán vô phần mềm được ah. Quy trình như vậy theo quy định có sai không ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 08:10 - Oct 12, 2018
Dạ e cảm ơn cô ah. Cô ơi. Bên e hình thức thanh toán tiền chi hoạt động tại đơn vị theo hình thức cuối tháng tập hợp chi phí lại mới rút tiền về thanh toán. Vì vậy, có những hóa đơn phát sinh từ đầu tháng nhưng cuối tháng các cá nhân mới đưa về thanh toán. vì vậy, e mới bắt đầu hạch toán vô phần mềm được ah. Quy trình như vậy theo quy định có sai không ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 11:10 - Oct 12, 2018
về thanh toán: Thanh toán theo thoả thuận và cam kết giữa hai bên, việc mua hàng mới thanh toán sau không vị phạm luật thuế bạn nhé, miễn trong thoả thuận giữa hai bên có quy định về thời điểm thanh toán hay thời điểm thanh toán chậm nhất là khi nào
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 13:10 - Oct 16, 2018
Em ví dụ 1 trường hợp nhé. Ví dụ như ban A là nhân viên công ty em. Khi bạn A đi tiếp khách với sếp. Phát sinh nghiệp vụ ngày 12/10/2018. Bạn A đã trả tiền tiếp khách hôm đó. Nhưng đến tận cuối tháng (28/10/2018) bạn A mới đem hóa đơn đó về thanh toán. Như vậy, lúc đó em hạch toán như thế nào mới hợp lý ha cô?
C1: Nợ 6428 Có 1111 (hạch toán ngày 28/10/2018
C2: Nợ 6428 Co 331 tại thời điểm phát sinh hóa đơn (12/10) và Nợ 331 có 1111 tại thời điểm (28/10/2018).
Theo cô 2 cách này, cách hạch toán nào đúng ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:10 - Oct 19, 2018

Em ví dụ 1 trường hợp nhé. Ví dụ như ban A là nhân viên công ty em. Khi bạn A đi tiếp khách với sếp. Phát sinh nghiệp vụ ngày 12/10/2018. Bạn A đã trả tiền tiếp khách hôm đó. Nhưng đến tận cuối tháng (28/10/2018) bạn A mới đem hóa đơn đó về thanh toán. Như vậy, lúc đó em hạch toán như thế nào mới hợp lý ha cô?
C1: Nợ 6428 Có 1111 (hạch toán ngày 28/10/2018
C2: Nợ 6428 Co 331 tại thời điểm phát sinh hóa đơn (12/10) và Nợ 331 có 1111 tại thời điểm (28/10/2018).
Theo cô 2 cách này, cách hạch toán nào đúng ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 19:10 - Oct 19, 2018
Trường hợp của bạn, nếu quy mô cty vừa hoặc nhỏ, qly đơn giản thì bạn cứ hạch toán luôn số tiền bạn A chi và theo ngày thưcj tế bạn A chi. Nợ 6428- c1112: ngày 12/10 (bạn a trả bằng tiền cá nhân bạn đó trx rồi mới về cty đề nghị tạm ứng, nhưng bạn có thể coi cty trả luôn dc).
Trường hợp cty bạn quy mô lớn, và luôn muốn phản ánh thực tế: 12/10: nợ 642-c331 (hoặc tk nội bộ khác như 338...) rồi đến ngày 28/10 hạch toán nợ 331,338...-có 111
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 08:10 - Oct 29, 2018
Dạ. Em cảm ơn cô ah. Cô ơi. Cho e hỏi tiếp nữa là: Đơn vị e là đơn vị sự nghiệp về quản lý đô thị. Bên e trúng thầu gói thầu chăm sóc cây xanh tại 1 địa điểm khác và bắt buộc phải hạch toán như doanh nghiệp đối với gói thầu này Trong quá trình làm viêc, có điều động một số công nhân dưới đơn vị sự nghiệp lên hỗ trợ chăm sóc cây, cắt tỉa cây,, nên có hỗ trợ xăng xe và tiền ăn ca trưa cho các công nhân. Vậy trong trường hợp này e hạch toán tiền hỗ trợ xăng xe và tiền ăn ca trưa như thế nào đối với doanh nghiệp ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 08:10 - Oct 29, 2018
Nếu gói thầu hạch toán như dn, thì cp hỗ trợ xăng xe, đi lại, ăn uống..... bạn hạch toán vào 627, hay 622 đều đc (theo TT200), rồi tập hợp đưa vào giá thàh, giá vốn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:11 - Nov 01, 2018
Cô ơi. Cho e hỏi thêm với. Ví dụ như trả lương cho cán bộ kiêm nhiệm làm việc của bộ phận nào thì mình hạch toán vào bộ phận đó ha cô. Ví dụ: Công nhân lái xe kiệm nhiệm thì hạch toán 622, cán bộ quản lý kiêm nhiệm thì 642 ah.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 18:11 - Nov 01, 2018
Uh, lương kiêm nhiệm thì hạch toán vẫn theo bộ phận, nếu bạn k cần thì bạn gộp sang bộ phận phát sinh lương của họ cao hơn cho gọn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:11 - Nov 02, 2018
Bên e thuế GTGT nộp theo hình thức GTGT trực tiếp trên doanh thu. Hết quý I đến đầu tháng 4 bên e mới bắt đầu nộp thuế. E hạch toán cuối quý I số tiền phải nộp thuế và sang tháng 4 e hạch toán nộp thuế được không cô. Mà khi hạch toán thuế phải nộp sẽ giảm trừ 511 vậy khi e kết chuyển doanh thu sang 911 thì có trừ đi phàn 511 đã nộp thuế không ah? Bút toán lúc này làm như thế nào cho hợp lý ah.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 11:11 - Nov 02, 2018
bên bạn thuế trực tiếp trên doanh thu thì thuế bên bạn thuế khoán mà, bạn xem tờ khai khoán như nào đẻ tính, còn hết quý ta xác định mức thuế phái đóng còn lúc nào nộp tiền thuế ta hạch toán nộp tiền bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:11 - Nov 02, 2018

Cô ơi, cho e hỏi thêm ah:
1. Đối với các khoản thăm ốm, hiếu hỷ người lao động trong đơn vị thì hạch toán vào tk353 ah cô?
2. Còn đối với việc thăm ốm, hiếu hỷ người ngoài đơn vị (cán bộ cốt cán tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động. Như vậy, doanh nghiệp e có được hạch toán vào chi phí hay không? Và đối với việc thăm ốm này, đơn vị e hạch toán vào tài khoản nào ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 07:11 - Nov 05, 2018

Nguyễn Thị Lan Anh 2 ngày trước

Cô ơi, cho e hỏi thêm ah:
1. Đối với các khoản thăm ốm, hiếu hỷ người lao động trong đơn vị thì hạch toán vào tk353 ah cô?
2. Còn đối với việc thăm ốm, hiếu hỷ người ngoài đơn vị (cán bộ cốt cán tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động. Như vậy, doanh nghiệp e có được hạch toán vào chi phí hay không? Và đối với việc thăm ốm này, đơn vị e hạch toán vào tài khoản nào ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 13:11 - Nov 05, 2018

Nguyễn Thị Lan Anh 5 giờ trước

Nguyễn Thị Lan Anh 2 ngày trước

Cô ơi, cho e hỏi thêm ah:
1. Đối với các khoản thăm ốm, hiếu hỷ người lao động trong đơn vị thì hạch toán vào tk353 ah cô?
2. Còn đối với việc thăm ốm, hiếu hỷ người ngoài đơn vị (cán bộ cốt cán tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động. Như vậy, doanh nghiệp e có được hạch toán vào chi phí hay không? Và đối với việc thăm ốm này, đơn vị e hạch toán vào tài khoản nào ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 13:11 - Nov 05, 2018
Với việc thanh toán ốm đau bạn hạch toán trong tk 338 và 334 khi trích tiền và thu tiền. Vì khoản này trích từ quỹ bh. Khi hạch toán 353 là các khoản phúc lợi (chế độ cty quy định chi từ quỹ phúc lợi của cty, quỹ phúc lợi này trích từ lợi nhuận sau thuế)
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 13:11 - Nov 05, 2018
Chi ốm đau cho ng ngoài cty k thuộc cp dc trừ
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:11 - Nov 05, 2018
Chi ốm đau ngoài công ty. Không thuộc chi phí được trừ nhưng công ty bọn e chi như vậy có được không cô? Nếu chi thì đưa vào tài khoản nào ah.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:11 - Nov 05, 2018
Bạn có thể cho vào CP khác rồi gạt ra khi quyết toán tndn. chứ cp đó k dc tính là cp hợp lý khi xác định tndn bạn nhé. Tốt nhất là bạn theo dõi nội bộ những khoản đó thôi, nó như tiền phong bì, hối lộ ý....
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:11 - Nov 05, 2018
Cho e hỏi thêm một số vướng mắc nữa ah:
1. Các đơn vị nhà nước trên địa bàn doanh nghiệp đóng trụ sở. Có xin hỗ trợ kinh phí để làm việc này, việc khác. Vậy khi doanh nghiệp e chi thì hạch toán vào tài khoản nào ah?
2. Chi các ngày lễ 30/4; 1/5; 2/9 cho công nhân viên thì hạch toán vào tài khoản nào?
3. Đơn vị e trúng gói thầu chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng. Trong quá trình hoạt động, hệ thống điện chiếu sáng có hư hỏng vì vậy đơn vị có lập dự toán sửa chữa hệ thống điện riêng và chỉ định thầu một đơn vị khác sửa chữa hạng mục này. Như vậy, đơn vị e có sai không ah.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:11 - Nov 05, 2018
Dạ. Em cảm ơn cô ah. Vì bên e nộp thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ah. Nên e không nghĩ không tính chi phí được trừ hay không được trừ. Em chỉ sợ chi như vậy có sai không thôi ah.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 17:11 - Nov 05, 2018
uh, đã thuế khoán thì bạn k quan tâm đến cp ít hay nhiều, chứ những khoản đã k là cp hợp lý thì vẫn không kê vào bạn ạ.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 07:11 - Nov 06, 2018

Nguyễn Thị Lan Anh 17 giờ trước
Cho e hỏi thêm một số vướng mắc nữa ah:
1. Các đơn vị nhà nước trên địa bàn doanh nghiệp đóng trụ sở. Có xin hỗ trợ kinh phí để làm việc này, việc khác. Vậy khi doanh nghiệp e chi thì hạch toán vào tài khoản nào ah?
2. Chi các ngày lễ 30/4; 1/5; 2/9 cho công nhân viên thì hạch toán vào tài khoản nào?
3. Đơn vị e trúng gói thầu chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng. Trong quá trình hoạt động, hệ thống điện chiếu sáng có hư hỏng vì vậy đơn vị có lập dự toán sửa chữa hệ thống điện riêng và chỉ định thầu một đơn vị khác sửa chữa hạng mục này. Như vậy, đơn vị e có sai không ah
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 08:11 - Nov 06, 2018
1. Hạch toán từ quỹ phúc lợi (LN sau thuế )
2. Bạn xây dựng trong quy chế lương thưởng để trích và đưa vào cp khoản này.
3. Bạn dc thuê thầu phụ để thi công, tuy nhiên lưu ý đừng thuê hết giá trị của 1 dự án. Mình vd cho dễ nhé: Bạn ký gói thầu 1 tỷ, bạn thuê thầu phụ làm 90%, 10% để lãi dn, như vây gọi là bán thầu, luật thuế k vi phạm nhưng luật đấu thầu vipham
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:11 - Nov 06, 2018
Dạ vâng ah. Cô cho e hỏi thêm. Doanh nghiệp mới thành lập chưa có lợi nhuận sau thế thì có được phép trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 11:11 - Nov 06, 2018
quỹ khen thưởng thì không chịu thuế, do vậy nếu bạn muốn trích trc thì bạn trích và khoản chi đó không tính vào cp khi xác định thuế
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:11 - Nov 07, 2018
Đơn vị e hợp đồng với các thôn thu phí VSMT các hộ gia đình trong thôn. Khi trưởng thôn lên nộp tiền có trích lại cho Ban chấp hành thôn tiền xăng xe, điện thoại để phục vụ cho hoạt động thu phí. Vậy các khoản chi phí này e hach toán vào 6278 được không ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:11 - Nov 07, 2018
bạn nên đọc thêm luật về cp dc trừ và cp không được trừ. và quy chế về công tác phí và trợ cấp công việc sẽ nắm dc rõ tất cả các câu hỏi bạn hỏi phía trên và mình đã trả lời, nó gần giống nhau đó
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 07:12 - Dec 10, 2018
Cô ơi. Cho e hỏi với ah. Trong bài hướng dẫn nội dung chi ghi rất đơn giản và ngắn gọn. Vậy trong thực tế làm như vậy có được không ah. Hay phải ghi rõ ra. VD: Chi tiếp khách thì chỉ ghi Chi tiếp khách hay phải Ghi rõ chi tiếp ai về làm việc theo vấn đề gì ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:12 - Dec 10, 2018
Nội dung ghi thì chỉ cần vậy thôi bạn ạ, vì PC, PT bao giờ cũng có kèm theo chứng từ liên quan đến vd: hóa đơn, phiếu mua hàng, hay bảng kê mà bạn. Chứng từ trong bài học, sổ sách trong bài học như đi làm thật đó bạn
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 14:12 - Dec 18, 2018
Dạ. em cảm ơn cô nhé. Cô ơi. Cho e hỏi là đơn vị khác chuyển nhầm tiền vào tài khoản 2 lần. Bên e phải làm như thế nào để đúng quy trình không bị sai ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:12 - Dec 18, 2018
bạn làm phiếu chi trả lại họ, hoặc làm UNC chuyển trả họ đều được
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 16:12 - Dec 24, 2018
Dạ cô ơi cho e hỏi thêm. Cái tính nộp bảo hiểm trong năm 208 bao gồm các khoản phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đôc hại,..) cũng phải tính vào chi phí để đóng bảo hiêm ha cô. Trong bài e thấy dạy tăng mấy chi phí này lên để giảm chi phí tiền lương đóng bảo hiểm. E đang băn khoan không biết ra răng
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 18:12 - Dec 24, 2018
Bạn đọc cho mình trong luật bhxh 2014 và qd595/bhxh nhé. Quy định rõ các khoản phải tính đóng bh đó. Kho lên bc tuỳ mỗi ng dẽ có cách đẩy số liệu cp tăng lên hoặc giảm số liệu bh xuống, và vấn đề 2019 càng căng thẳng hơn khi bhxh đóng toàn thu nhập !!!
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:01 - Jan 10, 2019
Dạ cô cho e hỏi thêm vấn đề này nữa: Doanh nghiệp e cung cấp dịch vụ. Có một số loại hình dịch vụ trong gói thầu không phải chịu thuế gtgt. Vậy khi e làm báo cáo nộp thuế tndn thì doanh thu từ hoạt đông không chịu thế gtgt có được loại trừ ra khi nộp thuế hay không? Hay là khi tính thuế tndn vẫn tính toàn bộ doanh thu kể cả doanh thu không chịu thuế gtgt.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:01 - Jan 11, 2019
bạn xem k chịu thuế gtgt hay k chịu thuế tndn? Không chịu thuế mục nào thì bạn bỏ mục đó ra thôi, trên bc vẫn có ô dthu k chịu thuế, hoặc dthu miễn thuế mà, bạn điều vào ô đó nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 09:01 - Jan 12, 2019
Nhờ cô hướng dẫn thêm cho em đối với đơn vị sư nghiệp có đấu thầu và bắt hạch toán riêng phần đấu thầu đó như doanh nghiệp. Cuối năm, có trích từ doanh thu của hoạt động này để chi trả tiền thu nhập tăng thêm cho cán bộ công nhân viên chức. Như vậy có đúng không ah? Và nếu như vậy thì ta hạch toán như thế nào cho hợp ly cô?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 12:01 - Jan 12, 2019
Mình k làm HCSN nên k biết quy định này.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 07:01 - Jan 14, 2019
Có quy định nào về chế độ thưởng cho nhân viên sau khi kinh doanh có lãi và nhờ cô hướng dẫn cho e thêm phần phân phối lợi nhuận sau khi nộp xong thuế với ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:03 - Mar 21, 2019
Dạ e chào cô ah. Cô ơi. Cho e hỏi trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ phát sinh bên có các tài khoản tiền có các tài khoản đối ứng 335, 621 thì đưa vào mã số bao nhiêu ah? Tại e thấy các chỉ tiêu không có 2 loại này.Nhờ cô trả lời giúp e với ah
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 17:03 - Mar 21, 2019
chi trả 335 thuộc chỉ tiêu 04, cp 621 thuộc trả cho nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa >> chỉ tiêu 02
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 10:05 - May 09, 2019
Dạ e chào cô. Cô ơi. Cho e hỏi tí. Trong năm e nộp thuế TNDN nhiều hơn so với kê khai thuế TNDN 820 ngàn. Thì trong năm 2019 ni e cần làm thủ tục chi không ah? Nếu e muốn cấn trừ qua năm 2019 thì e phải làm như thế nào ah?
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lan Anh 15:05 - May 09, 2019
tndn nộp thừa, bạn lên quyết toán có thể hiện số tiền đã nộp đó rôi, số đó tự trừ cho tncn năm nay bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông