cô ơi cho em hỏi vd xuất HĐ dịch vụ cho công ty trong khu chế xuất thuế VAT đầu ra =0 % vậy cuối kỳ KC 33311 và 1331 như thế nào và bảng CĐPS như nào thì đúng ạ
nếu VAT k chịu thuế thì số VAT đầu vào của hàng hoá đó bạn tính vào chi phí k dc khấu trừ
nếu vat 0% thì bạn vẫn kết chuyển bình thường
dạ e cảm ơn ạ