Em chào Cô
Trường hợp đã xuất dư 1 HĐ điện tử, 1 HĐ gửi cho đối tác, 1 HĐ chưa gửi và đã làm báo cáo thuế và quyết toán thuế cuối năm rồi thì xử lý như nào ạ?
Nhờ Cô tư vấn giúp.
ý bạn là bạn muốn điều chỉnh hóa đơn đã xuất? nếu sai 1 vài chỉ tiêu bên trong hóa đơn thì bạn lập hóa đơn điều chỉnh + biên bản điều chỉnh
Nếu sai cả 1 hóa đơn như kiểu xuất thừa như bạn nói thì bạn cần thu hồi hóa đơn đó lại để xóa bỏ, lập bb thu hồi ghi lý do sai sót xuất 2 lần, lập tờ khai điều chỉnh hóa đơn đó, và điều chỉnh luôn cả sổ sách để giảm dthu hóa đơ đó đi. Cái này khá mất công nên nếu nó giá trị lớn mất công điều chỉnh chứ giá trị nhỏ thì bạn để đó cho khỏi mất công quá nhiều và rồi hết cả sổ sách