khi kinh doanh báo giá thông thường báo theo công thức quy đổi, nên sai số như vậy là có, có thể tăng - giảm so với cân thật 1 xíu.
NHưng cty abnj kinh doanh nhiều chứ? bạn có thể dồn các đơn khác sang nhau vì kho cộng dồn mà, chẳng nehx bên bạn nhập về bao nhiêu xuất nguyên bấy nhiêu thôi à?
Nếu k có chút lưu kho nào để dồn thì bạn có thể xử lý bằng cách nhờ bên bán xuất dư cho 1 chút (báo để đủ kho chứ mình k báo để tăng tiền đâu nhé @@@@)
Dạ các đơn sau thì có thể cộng dồn để xuất cho các đơn khác được, nhưng em ktra lại từ đầu năm có những mặt hàng chưa phát sinh mà đơn đầu tiên của mặt hàng đó đã bị âm rồi, thấy mà hoang mang quá cô ạ. Nếu trường hợp bị âm như vậy mình có thề hạch toán xử lý hàng thừa,thiếu...gì được kg cô, nếu được cô hướng dẫn em cách hạch toán xử lý nhé. Em cảm ơn cô.
của bạn là âm do tính toán theo công thức k để ý nó âm có 1 ít, nếu ai để ý là biết, cách xử lý nó rất xấu nhưng vẫn xử lý để khỏi âm kho như: lập phiếu nhập kho mua lẻ thêm vào xíu chỗ thiếu đó, nếu là trong năm nay thì nhập kho trc nhưng đón đã thiếu và giờ lấy hóa đơn bù vào...
Dạ em cảm ơn cô nhiều ạ, chúc cô nhiều sức khỏe!