côcho e hỏi khii mik TT vé máy bay cho công ty là 50tr. bên ncc họ chia làm 3 hóa đơn mỗi hóa đơn dưới 20tr khác ngày, thì khi mik tt ghi ở phiếu chi tổng tiền là 50tr hay phải tách ra theo số tiền trên HĐ để đk tính CP hợp lý ak
phiếu thanh toán với cty thì bạn lập phiếu chung (dồn công nợ) để thanh toán cả 3 hdon hay lập 3 tờ rời theo dõi đều dc.
- Nếu 1 phiếu bạn ktoan hạch toán vào công nợ rồi trả công nợ bằng tm
- Nếu lập 3 phiếu thì cho vào công nợ hay tt tm đều dc
1, e hạch toán N642/C331, N331/C1111 đúng k cô
2, cô cho e hỏi là trong những TH khoản phải trả nào thì mik hạch toán qua công nơ, và những TH nào thì mik có thể hạch toán thẳng vào tm, tgnh ak
3, những khoản thưởng như sn, các ngày lễ e không cho vào bảng lương mà hạch toán vào 642 thì có đk k cô.
4, cty có ít LĐ mà làm bên dự án thì e cho hết vào 1 bộ phận QLDN đk k?
1. 642 hay 6... là do vé đó bạn dùng vào việc gì, bộ phận nào đi với mục đích công việc ntn chứ k phải mặc định 642 cho các loại vé máy bay nhé. - có 331 rồi sau thanh toán ghi giảm nợ 331 - có 111 vậy là ok
2. khoản nào bạn cũng dc hạch toán qua công nợ, tk công nợ là tk trung gian nên bạn hạch toán k sai, quan trọng mục đích quản lý của bạn cần hay k thôi
3. có chứng từ mua vào/ đầu vào bạn hạch toán như vậy dc, trả như lương thì phải hạch toán qua 334
4. dự án thì bạn hạch toán vào bán hàng hay giá vốn chứ, qly dn là đối tượng qly dn theo kiểu hành chính ý bạn
tthế lái xe cho vào bp nào đk hả cô?
Xe bạn dùng bộ phận nào thì lái xe cho vào bộ phận đó bạn