Chào cô giáo. Em có thắc mắc nhờ cô giúp đỡ ạ. Trong mục xác định số dư đầu kỳ của tài khoản trên sổ cái. Vậy tại sao mình không làm đối chiếu TK đầu kỳ và lấy số dư mà phải đối chiếu vài NKC và vùng ngày tháng nữa? Nếu là số phát sinh thì sẽ đối chiếu trong sổ NKC, còn số dư đầu kỳ thì không có trong sổ NKC của kỳ phát sinh mà. Cảm ơn cô giáo nhiều.
các bạn có thể lấy bằng rất nhiều cách: Đánh tay, dùng công thức, lấy ở các bảng kỳ trước, đối chiếu tk rồi lấy vào số dư, hay làm như mình..... mình cảm thấy cách nào mình thao tác tiện và dễ làm mình làm thôi các bạn
Về bài học: mình hdan làm theo cách này để các bạn lấy dữ liệu kể cả khi bạn lấy giữa kỳ, ngày bất kỳ nào, chỉ cần đã hạch toán NKC rồi là các bạn lấy dc, k cần đối chiếu rồi mới lấy, còn đối chiếu cân xong rồi lấy thí nó là gọn của 1 kỳ rồi chúng ta lấy sẽ rất đơn giản. 1 số cty họ hay báo cáo bất thường nên cộng tay thủ công >>>> dùng công thức như của mình thì ngày báo cáo có là ngày bất kỳ nào cũng lấy dc
Dạ vâng. Vì em thấy khi lấy số dư theo cách của cô giáo thì công thức nhiều quá nên em không nhớ hết ạ. Cảm ơn cô rất nhiều.
ok bạn