Cô ơi cho em hỏi Dự án bị hủy thì những chi phí đã phát sinh xử lý như thế nào để được công nhận là chi phí hợp lý ạ
phần này trong bài học mình có nói, để dc tính các cp đó vào cp hợp lý bạn cần chuyển chi phí đó sang chi phí/ dự án/ khác hợp ký để tính cp bạn nhé
cô ơi có thể cụ thể hộ em là cách chuyển như thế nào không ạ?
các cp của bạn đang hạch toán ở tk nào rồi? Và trạng thái tồn tại nó đnag như nào (nguyên liệu, bán thành phẩm....)?
Em suy diễn tình huống để hỏi thôi ạ. Em cám ơn cô ạ
suy diễn hỏi thoải mái mà bạn
bạn hình dung bạn đang định khoản cp đó ở tk nào, vd 621 thôi và bạn chuyển sang dự án khác bạn chuyển nguyên nó sang chỉ thay đổi đối tượng tính giá/ chi phí. Hoặc có thể chuyển đối tượng + hạch toán sang 154/632 nếu nó đến cuối tháng và cần kết chuyển