e chào cô . Bên e đã làm bút toán kết chuyển doanh thu tháng 7, nhưng khi e ktra lại thì phát hiện mình hạch toán thiếu 10.000 bên tài khoản 6278 bh e xử lý 10.000 này cho vào 6428 dc k ạ
giữa 6427 với 6428 thì nó gần giống nhau bạn có thể cho sang nhau nếu k muốn sửa bút toán, còn nếu sửa dc thfi bán ửa cho 1 loại chi phí sẽ để cùng ở 1 tk sẽ tiện hơn, vd tiền điện thoại bạn đang hạch toán các kyf khác là 6427 nhưng kỳ này sang 6428 thì kiểm soát sẽ khó hơn