Hà Thị Nga
Hà Thị Nga
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 90 lượt xem

e chào Bên e đã làm bút toán kết chuyển doanh thu tháng 7 nhưng khi e ktra lại

e chào cô . Bên e đã làm bút toán kết chuyển doanh thu tháng 7, nhưng khi e ktra lại thì phát hiện mình hạch toán thiếu 10.000 bên tài khoản 6278 bh e xử lý 10.000 này  cho vào 6428 dc k ạ



Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 90 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hà Thị Nga 08:11 - Nov 02, 2021

giữa 6427 với 6428 thì nó gần giống nhau bạn có thể cho sang nhau nếu k muốn sửa bút toán, còn nếu sửa dc thfi bán ửa cho 1 loại chi phí sẽ để cùng ở 1 tk sẽ tiện hơn, vd tiền điện thoại bạn đang hạch toán các kyf khác là 6427 nhưng kỳ này sang 6428 thì kiểm soát sẽ khó hơn 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông