dạ công ty em là công ty xây dựng, ngày 30/12/2013 xuất hóa đơn cho khách hàng xong sang tháng 1 năm 2014 mới xuất hàng vào công trình, vậy có thể treo doanh thu vào 3387 được ko ạ? em cảm ơn
cái này k liên quan đến doanh thu 3387, mà nó là chi phí trả trc, nhưng cp trả trc treo hết năm phải hoàn chứ treo sang năm sau dù tháng 12 với t1 gần nhau cũng rất dễ bị soát xét và giải trinh bạn nhé
bạn đang k có đầu vào cũng bán hàng ra chư sk phải dthu khách hàng thanh toán trc nhưng chưa hoàn thành
dạ em cảm ơn ạ
dạ em hỏi thêm, ký HĐ xây dựng công trình năm 2013 và tiền hành xuất kho vật tư cho công trình đưa vào Tk 154 trong năm 2013 và năm 2014 mới nghiệm thu xuất Hđơn. vậy có được kết chuyển 154 sang cp 632 trong năm 2013 ko ạ, em cảm ơn
chi phí 154 có được kết chuyển cho từng năm hay nghiệm thu công trình xong mới đc kết chuyển ạ, em cảm ơn
632 nó dc hạch toán song song với dthu 511 >>> vậy chưa có dthu thì bạn chưa hạch toán 632 bạn nhé
khi nào ctrinh hoàn thành mới kc 154 sang 632, còn ctrinh đang dở dang thì vẫn để nguyên 154 nhé
dạ em cảm ơn
như này bạn
- ctrinh chưa hoàn thành chưa xuất hóa đơn cho khách thì chưa phản ánh doanh thu >>> chưa kv 154 sang 632 do nó vẫn là công trình dở dang
- ctrinh dc nghiệm thu và xuất hóa đơn cho khách hàng >> có dthu thì bạn kc 154 tương ứng đó sang giá vốn 632 nhé
Vậy : có dthu mới có giá vốn, chưa bán hàng chưa phản ánh giá vốn
dạ, em thấy đã xuất Hđơn vào năm 2013 hết rồi mà công trình vẫn chưa xong ý ạ, thì có được kết chuyển chi phí trong năm 2013 luôn ko, hay phải đợi công trình xong mới kết chuyển ạ, nếu vậy thì thiếu chi phí quá
bạn xuất hóa đơn 2013 >>> bạn phải kết chuyển 632 tương ứng với phần bạn xuất nhé. Bnạ làm nghiệm thu khối lượng thoe giai đoạn tương ứng với từng lần bạn xuất hóa đơn. Và sau công trình hoàn thành thfi bạn thấy tổng các lần hóa đơn sẽ bằng với khối lượng hoàn thành tổng cả công trình
dạ, em cảm ơn ạ