Cô cho em hỏi, e học trái ngành,e tốt nghiệp quản trị kinh doanh nhưng hiện tại em lại đang làm kế toán, nhưng do lương ở đây thấp ko đủ sống, e kinh nghiêm kế toán dịch vụ 1năm. Giờ e muốn xin chổ khác e lấy chứng nhận của gitiho đi xin việc người ta có chấp nhận ko cô ha?e đang học liên thông ngành kế toán. Với cô cho e hỏi e nên học ifrs hay học ACCA thì cái nào nên học hơn ạ?E cảm ơn cô!
- Thông thường kế toán đi xin việc các dn tư họ yêu cầu nhiêu về kinh nghiệm chứ bằng cấp họ không yêu cầu cao quá. Nên do sự lựa chọn nơi làm của bạn thôi, họ yêu cầu bằng cấp bạn nộp chỗ khác
- Về chứng nhận bên mình: Giấy chứng nhận có giá trị xác nhận bạn đã hoàn thành khóa học, và cũng như trên do đơn vị tuyển dụng họ yêu cầu thôi , họ yêu cầu về mặt hồ sơ đơn giản thì chứng nhận đó dùng dc, còn họ yc bằng cấp theo tiêu chuẩn thì bạn k nôp dc vì đó k phải bằng
- Về ifrs hay acca thì nó là lever cao hơn kế toán đi làm thông thường, bạn có điều kiện thì bạn học, chứ cái đó k phải kế toán nào cũng có điều kiện học. điều kiện về cả thời gian và tài chính đó
Cô cho em hỏi, hoá đơn mua vào 20 triệu. Mà ko chuyển khoản thì vat ko được chấp nhận, nhưng phần giá trị hàng hoá mình hạch toán có đưa vào chi phí công ty có được chấp nhận ko cô ha?
1. chi phí cũng k dc tính làm cp hợp lý khi tính thuế đâu bạn nhé
2. Hóa đơn đã phát hành thì khi k dùng đều phải báo hủy bạn ạ, tuy nhiên cách hủy quy định theo luật ở các văn bản khác nhau, giờ bạn hủy theo hdan của TT78 bạn ạ, mình lại chưa đọc đến chỗ hủy khi k dùng của 78, bạn bỏ 78 đọc giúp mình nhé, tầm này đọc phát hành sd , điều chỉnh và báo cáo thôi chưa kịp đọc đến hủy như của bạn @@@
Dạ cái vụ chị phí không được tính đó HD trên 20 triệu mà ko chuyển khoản. E lỡ đưa vào chi phí rồi. Mà công ty này nó giải thể. Nếu e bỏ ra thì thành công ty này nó lời. Nó ko chịu đóng tiền lời. E để đại vậy được ko cô ha?
để vậy thì cũng hên xui, hiiii vì nếu k ktra đến thì chẳng sao cả nhưng nếu kiể tra đến thì họ vẫn gạt cp đó đi thôi mà bạn
Cô cho em hỏi, trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế tncn mà người đó ko quyết toán thì bị gì ko cô ha? Với hồ sơ mua chứng từ khấu trừ là mẫu 07,gpdkkd photo với giấy công ty giới thiệu , e ko hiểu tại sao phải có giấy giới thiệu công ty và cmnd của người đại diện giới thiệu. Bỏ cái giấy giới thiệu và cmnd người giới thiệu ra được ko cô ha?e cảm ơn ạ!
Cô cho e hỏi. CTY em có làm tờ khai xuất khẩu 30/12 mà quên xuất HD GTGT mât tiêu.bây giờ e xuất bổ sung được không cô. Mà giờ là ngày 8/1/2022 .mà tờ khai thì 30/12/2021. Nếu mà giờ xuất bổ sung thì phải khai doanh thu vào năm 2022 phải ko ạ?
1. cá nhân k qtoan mà có số thu nhập các đơn vị kê khai đến mức phải đóng thuế thì thuế gọi lên yêu cầu đóng thuế bạn ạ
2. nếu đại diện pl đi giao dịch thì k cần giấy giới thiệu còn nếu các trường hợp k phải đại diện pl đi giao dịch thì cần giấy giới thiệu bạn a, khi bạn lên sở kế hoạch hay ra ngân hàng giaoo dịch cũng vậy thôi mà
3. Bổ sung là khi có bản chính thứcm chứ giờ bạn mới xuất lần 1 llmà sao bổ sung dc, giờ xuất là xuất muộn đó bạn
Cô cho e hỏi nghị định 15. Công ty e làm dịch vụ xây dựng như sữa chữa công trình, xây lắp... Hoá đơn xuất ra của em là kiểu dịch vụ là thì công công trình theo hợp đồng..thì trong thì công đó e có nhập hàng hoá về để phục vụ làm cho công trình ví dụ đèn led, bản lề, khoá... Trong đó sẽ có những mặt hàng được giảm thuế và có những mặt hàng không được giảm. Vì em xuất ra kiểu dịch vụ là thì công công trình chứ ko phải xuất từng mặt hàng ạ. Thì e phải làm sao ạ. Nên xuất 10% hay 8% a.Với bên em cũng thương mại có bán những mặt hàng đó nữa. Nên em tính xuất 10% cho khách. Mà sợ khách không chịu. Thì giờ phải làm sao cô ha? E cảm ơn cô!
Với mình phải làm mẫu 01 nộp cơ quan thuế ha. Mình phải liệt kê từng mặt hàng ha cô theo hoá đơn hay sao ạ. Và quí nào cũng phải nộp. Hay là chỉ nộp lần đầu thôi ạ
về vụ giảm thuế bạn chịu khó ngồi tra phụ lục của ND15 để xem các mặt hàng dn bạn có dc giảm hay k. Vd Nếu hàng bên bạn có cả giảm và không giảm thì bạn xuất 2 hóa đơn riêng bạn nha
Chịu khó ngồi tra đúng tên mặt hàng trong nhóm hàng của mình, không có trong phụ lục loại trừ là dc giảm. Tầm này ktoan ai cũng soi như soi số đề đó bạn hiii
Nhìn thì qua tên thì mình thấy mặt hàng bên bạn k thuộc nhóm hàng giảm thuế đâu nhưng bạn tra lại giúp mình cho chắc nhé
Dạ. e cảm ơn cô. còn cái vụ mẫu 01 cô có biết phải làm sao ko cô ha? nghị định nói ko rõ cô ạ!??
Nghị định nhì nhằng. Hiện tại chưa đến kỳ kê khai nên chưa ai biết chắc sẽ kê vụ 01 đó nộp hay không nộp bạn ạ, mà chúng ta ở thời điển này cùng đọc hiểu để sẵn sàng kê khai, đến lúc không phải kê thfi càng tốt, còn kê thfi ta sẵn đó kê và nộp luôn thôi. Luật mới ra và chưa đến lúc phải nộp nên k biết có điều chỉnh gì không.
Như 04 ở hóa đơn điện tử cũng vậy đó, nơi bắt nộp nơi không, nên mình phải chờ đến kỳ kê khai mới dc hạ thông quy trình bạn ạ @@@@@
Dạ. E cảm ơn cô
Cô ơi, cô cho em hỏi, công ty mua cá của cá nhân hợp đồng trên 100tr thanh toán bằng tiền mặt được ko cô ha?
ma của cá nhân trên 100tr thfi vẫn thuộc diện khai thuế rồi , bạn khai thuế đầy đủ nhé. Và kê vào 01/tndn. Còn với cá nhân thì thanh toán tm cũng k bị bóc đâu.
Dạ. Em cảm ơn cô. Cô cho em hỏi công ty em thi công công trình như là sữa chữa nhà ở,công trình ,bắt hệ thống điện,hoá đơn bán ra nội dung là thì công theo hợp đồng...v..v thì e hạch toán cho vào 5113. Vì làm công trình thì có nhập ngvlieu về để làm, e xuất kho nvl, nhưng e ko biết là phải xuất báo nhiêu, e áng chừng thấp hơn doanh thu 1 để công ty có lời chút xíu thì có được ko ạ. Sau này e sợ thuế quyết toán ko đúng. Như vậy e phải làm sao mới đúng ạ!
công trình có khối lượng, dự toán. Bạn xuất nguyên liệu đầu vào khối lượng sẽ theo dự toán, giá thì do bạn mua vào chứ, sao lại áng chừng dc
Cô cho em hỏi báo cáo tài chính bị sai công nợ có cần nộp lại bổ sung ko cô ha? E cảm ơn ạ!
sai trên BCTC thì mình vẫn nộp lại bạn nhé
Cô cho em hỏi. Tờ khai GTGT sai ở quí 1 e điều chỉnh quí 1/2021. Rồi e có điều chỉnh ở quí 4 2021 cho khớp sổ sách 2021 ko cô ha. Hay em phải để qua quí1/ 2022 e mới điều chỉnh được cô ha
sai tờ nào bạn điều chỉnh từ đó thôi, và số chênh lệch bạn cho vào tờ chính thức của kỳ hiện tại chứ quý 4 k liên quan gì k điều chỉnh nhé
Cô cho e hỏi. Cuối năm chị lương dưới 2tr không phải đóng 10%. Một lao động có thể chị mấy lần trong năm cô ha. Vidu e chi 1 lao động 1tr8 mà chi từ tháng 1_6 và từ tháng 10-12. Có được ko cô ha. Và chi cho 10 công nhân như vậy có được ko ạ? E cảm ơn ạ!
1 lao động dc ký ngắn hạn như vậy k quá 2 lần/1 năm bạn nhé
Dạ e cam ơn cô. Nếu hợp đồng 3 tháng e làm 1 lần 3 tháng 2 lần 6 tháng. 1 tháng dưới 2tr . Ko khấu trừ 10% được ko cô ha?
bạn hiểu bản chất ntn: ký k quá 2 lần hdong ngắn hạn/1 năm >>> vậy bạn dc ký đến 2 lần thôi
và nếu ban muốn chi trả theo ngắn hạn thì bạn cũng tách ngắn hạn ra để trả, nhưng nhìn theo lần chi trả thì cũng đếm dc dnagj hợp đồng mà bạn
Vậy nên các bạn đừng cố gắng để k phải đóng Bh mà vẫn đưa cp lương vào như vậy, nói vậy chứ rất xấu luôn bạn ạ, nếu k tham gia Bh thfi bỏ bớt cp lương đi, vẽ vừa phải thôi nó hợp lý hơn
Cô cho em hỏi. Công ty em làm logistic kiểu bên nước ngoài bán cước vận chuyển cho mình rồi mình lại bán cho người khác. Thì cái debit note có đưa vào giá vốn được ko cô ha? Và hạch toán hoá đơn đầu vào của cái này em đưa vào nợ 632 có 331. Được ko ạ?hay em phải hạch toán khác ạ. Em làm thông tư 200 ạ
k sd riêng debitnot để kê khai bạn nhé,
khi xuất dịch vụ cho nc ngoài bạn vẫn kèm invoice (giờ có cả hdon)
thì khi nhận đầu vào về bạn vẫn cần cả invoice nhé
Cô cho e hỏi, làm tờ khai bổ sung thì sai chổ nào sửa chổ đó rối quí tiếp theo thì đưa vào chỉ tiêu 37,38. Nhưng e bị sai quí 4 2020. E sửa lại tờ bổ sung. sang quí 2/2021. Sai tiếp e sửa lại chổ bị sai. Nhưng chỉ tiêu 37,38 e có đưa vào ko ạ.tại có sửa của tờ quí4/2020 ạ. Hay chỉ sai chổ nào sửa chổ đó. Rồi qua quí1/2022. E mới đưa vào chỉ tiêu của 2 lần sau trước ạ. Vdu 2020 e điêù chỉnh giảm 237.000. xong qua quí 2/2021. E tiếp tục điều chỉnh giảm 1tr. Thì chỉ tiêu giảm 37 của quí 2/2021 e có điền vào 237.000 ko ạ. Hãy e vẫn chưa cần điền. Để qua quí 1/2022. Em điền vào chỉ tiêu 37 là 1.237.000(cộng 2 lần sai).e cảm ơn cô
bạn sai tờ nào bạn điều chỉnh tờ đó nhé
và số chênh lệch cho sang 37-38 pử tờ chính thức khi đến kỳ kê khai, bạn sai ở 2 tờ thfi dồn số chênh lệch của 2 tờ sang quý tới này thôi
Dạ. E cảm ơn cô
Cô cho e hỏi. E nộp tờ khai môn bài công ty mẹ mà e nhầm qua chi nhánh. Mà công tỷ e ko có chị nhánh bây giờ thuế cứ đòi nợ tiền tiểu mục 2864. Giờ e làm sao để hủy được tờ chị nhánh cỏ ha. E gọi lên cơ quan quản lý thuế của em họ bảo em nộp lại điều chỉnh bổ sung âm tờ môn bài chị nhánh của em. Rồi nộp lại bổ sung lần 2 đúng tiểu mục 2863. Mà tờ khai môn bài môn bài không điều chỉnh âm được. Họ bảo kết xuất excel điền vào đi nộp tay. Mà giờ đang báo cáo quí e cũng ko có nhiều thời gian để đi. Có cách nào giải quyết trường hợp của e ko cô ha. E cảm ơn ạ!
họ hdan vậy là hợp lý mà bạn, cái này do cách xy của họ thôi, nên họ hdan vậy mình đành làm theo thôi.
còn 1 số nơi họ yc làm cv huỷ cái cũ đi để nộp tra soát và nộp lại, cơ bản ucngx vòng vo các bước gần giống nhau thôi
Cô ơi, cô cho e hỏi nhà của ba mẹ cho con là chủ doanh nghiệp thuê được không ạ. Lúc trước có làm HD mượn nhà,(ko lấy tiền) năm này thanh lý HD mượn nhà và làm hợp đồng thuê nhà(8tr 1 tháng được ko ạ).Với tờ khai xuất khẩu ngày đăng ký là 25/8. Còn ngày đăng ký thay đổi là 2/4. Vậy tờ khai này e hạch toán vào tháng 3, hay tháng 4 ạ? E cảm ơn cô
1. mượn nhà thì k hạch toán cp k sao
còn thuê nhà của ng thân thfi bạn xem kê khai giao dịch liên kêt và có thể bị loại cp thuê nếu bạn k xác định và kê khai đầy đủ nhé
2. tờ khai xk bạn dc duyệt ngày nào mình kê khai ngày đó >>> tháng 3 vân kê khai và tháng 4 điều chỉnh nên se kê khai điều chỉnh lại nó vào tháng 4 chứ k phải bỏ 1 tờ đi vì bạn k huỷ mà
1. Thuê nhà của người thân là giáo dịch liên kết. Vốn chủ sở hữu 5 tỷ và phí thuê nhà 90tr/1 năm. E cần kê khai thủ tục như thế nào thì hợp lệ cô ha.
2. Ý là e chỉ có 1 tờ khai xuất khẩu thôi( chứ ko phải 2 tờ)nhưng trên đó ghi ngày duyệt là tháng 3. Còn ngày đăng ký thay đổi thì tháng 4 thì e nên hạch toán tháng 3 hay tháng 4 ạ. E cảm ơn cô
1. Giao dịch liên kết trong khoá này mình k dạy, và nó cũg rất dài, bạn có thể seach gg đọc rồi k hiểu đâu mình giải đáp cho nhé
2. mình đang nói nó là 1 đó. Ngày duyêt bạn hạch toán. Nhưng bạn có lập thay đổi tờ khai thì hôm thay đổi bạn lại hạch toán phần thay đổi đó bạn
Cô cho e hỏi.
1. CTY mượn tiền của giám đốc trên 10,%. Nhưng ko tính lãi. Cái này có gd liên kết. Thì e có phải nộp phu luc hdlkgdd liên kết mẫu 01. 123 ko ạ. Và niếu nôp thì e tích vào muc 2 phầ số 1 được miễn khai giá gdlk phải ko cô
2. Công ty thuê nhà của cha mẹ nhưng tỷ lệ chưa đến 10ptram. Thì e được miễn kê khai phụ lục gdlk phải ko cô. Vì trong trường hợp này có phát sinh quan hệ liên kết. Nhưng ko phát sinh gdlk phải ko ạ. Và thuê văn phòng là hợp lý phải ko ạ
3. Trường hợp CTY vay ngân hàng. VD vcsh 600tr. Vay tháng 3/2021. 600tr. Tháng 6 vay 600tr. Tháng 8 vậy 800tr. Tháng 7 trả 600tr. Cái này theo e tuy là vay trên 25ptram vcsh. Nhưng dk nợ trung và dài hạn 50ptram thì ko đạt độ nợ trung và dài hạn phải từ 12 tháng. Cái này ko có gdlk. E ko phải khai phụ lục gdlk phải ko cô. Và chi phí lãi vay của nó hợp lý phải ko cô.
Khi phát sinh gdlk mà e ko khai phụ lục thì có bị phạt ko cô ha.
1. có phát sinh gdlk thì mình có phải kê bạn nhé, khi bạn đọc về gdlk bạn thấy đó đã là miễn kê khai thì k phải kê khai, nhưng các bên vẫn lập phụ lục đó bạn
2. như trg hợp trên mình giải thích đó
3. khi k đến mức xác định gdlk thì bạn vẫn xác định và hạch toán cp lãi vay bình thường mà k bị hạn chế nhé.
còn khi có phát sinh gdlk mà bạn k kê khai thì sau nó có bóc ra của bạn thì bạn bị truy thi lại thuế thôi
Dạ. E cảm ơn cô. Cô cho e hỏi thêm ở trên e có hỏi cô tờ khai xuất khẩu(điều chỉnh) cô nói e hạch toán vào tháng 3 ( ngày đăng ký) rồi qua thabgs 4( hạch toán ngày thấy đổi) nhưng nội dung trên tờ khai y chang nhau. Nếu e hạch toán như vậy là bị hạch toán 2 lần cô ak.
ban chưa hiểu ý mình
ngày hạch toán luôn là ngày tờ khai chính thức dc chấp nhận
và vì 1 lý do gì đó bạn thay đổi, thì ngày thay đổi bạn chỉ hạch toán phần thay đổi hay phần chênh lệch thôi chứ bạn, chứ k phải hạch toán 2 lần
vậy nên mình mới nói xem thay đổi gì hạch toán phần đó thôi, sao cho khớp là dc
E cảm ơn cô. Cô cho e hỏi thêm ạ.hì.
1. công ty mua hàng nước ngoài xong bán qua 1 nước khác luôn. Thì hạch toán sao và cần những giấy tờ gì để hợp lệ cô ha.
2. Công ty xây dựng mà năm 2020 bạn kế toán khác làm xuất hết nguyên vât liệu ra hết. Dẫn đến giá vốn cáo hơn doanh thu thì có hợp lệ ko cô ha. Và có cách nào giải quyết không ạ
3. Công ty sản xuất mà ko đủ nguyên vật liệu thì vẫn chạy định mức được ko cô( biết là ko đúng). Nhưng do ko có HD nguyên vật liệu nên chỉ có chừng đó hàng thôi ạ.
1. mua nc ngoài nhưng có thông quan về VN k hay xuất thẳng?
2. Xdung thì cũng có dự toán mà bạn, nên k thể xuất quá dự toán dc bạn ạ, k có dự toán thì cũng có bảng khối lượng mà,
3. thuế họ cũng k hay bắt lỗi chỗ này, bạn hình dung thừa thì bóc nhưng thiếu cp thì cũng chấp nhận dc vì mình lãi ý hii
Dạ em cảm ơn cô!
1. xuất thẳng cô ạ!
2. về xây dựng.vậy lúc quyết toán thuế họ bắt mình phải đưa bảng dự toán hoặc bảng khối lượng ha cô. vậy mình phải dựa trên bảng đó để xuất nguyên vật liệu ra phải không cô.
3. Chạy định mức chỉ có nguyên vật liệu không có nhân công hoặc chi phí máy thi công thì vẫn được phải ko cô, nhưng lời nhiều thôi phải không ạ. Nếu e làm theo phương pháp giản đơn canh xuất nguyên vật liệu để phục sản xuất thành phẩm thì sau này có bị thuế bóc ra không ạ như bị áp giống bên định mức không cô ha?
4. công ty e sửa văn phòng chi phí hết 800tr e đưa chi phí này vào khấu hao 242 được ko ạ, và khấu hao bao nhiêu năm thì được cô ha.
E cảm ơn cô!?
2. đã là xdung thì kiểu gì cũng có dự toán hoặc bảng khối lượng chi tiết, cty hay thuế đều dựa vào đó để cân đối chi phí mà
3. định mức nvl thôi, nhân công và máy thi công thì cuối tháng chi phí bao nhiêu cân đối để phân bổ vào giá
4. Đủ chứng từ khấu hao dc. Nếu k cấu thành lên TSCD thì bạn để dc max 3 năm thôi.
1. Xuất thẳng không nhập về việt Nam cô ạ (cô trả lời giùm e với cô nhé, hôm bữa cô quên trả lời ạ.hì)
2. Cuối tháng e không phân bổ chi phí nhân công luôn được không cô(tại công ty làm việc không chuyên nghiệp lắm ạ)
3. Công ty có 2 tài khoản ngân hàng nhưng tài khoản kia chỉ để vay tiền với trả lãi( không giao dịch mua bán gì bên đó hết), e cũng không đưa chi phí lãi vay đó vào và cũng không hạch táon tiền vay.thì em khỏi khai báo ngân hàng kia được không cô ha?
4. Cô cho e hỏi CTY làm hoàn thuế trên sổ sách có bắt buộc hàng hoá bán ra phải giống như trên tờ khai xk không ạ?. Trường hợp CTY e làm về sản xuất. Lúc bán ra chỉ ghi nhận doanh thu hạch toán là nợ 131 có 5113. Không có ghi là tên hàng bán(vd: két sắt) như trên tờ khai xuất khẩu thì có được không cô ha
E cảm ơn cô!
Cô ơi, cô trả lời ở bên trên giúp em với cô nhé! Em cảm ơn cô ạ!
1. KHi k nhập qua kho, bạn phản ánh giá vốn và dthu thôi, tự tính gv và dthu hạch toán bình thường nhé.
2. bạn có thể pb theo quý nhưng đồng nhất các năm nhé, tháng hay quý thì chi phí của tháng nào nó cũng dc đẩy về tháng đó mà
3. có phải báo cáo và kê khai bạn nhé
4. có phải giống nhau bạn ạ, còn trường hợp bạn k hạch toán như nhau với mục đích khác thì mình tự xly cho chủ động, tránh trg hợp kiểm tra phát hiện sai sót
Dạ e cảm ơn ạ!