Cô giáo cho e hỏi, đơn vị e làm năm 2018 xuất hóa đơn đầu ra bị thiếu, nên thanh tra phạt phải nộp tiền 100 triệu vào năm 2019. Bên thuế hướng dẫn là năm nay đơn vị xuất 1 hóa đơn 1 tỷ vào cho hợp lệ, đv đã xuất trong q3. Vậy e phải xử lý như thế nào với cái hóa đơn 1 tỷ đó ạ. Trong q3, e chưa báo cáo gì liên quan đến hóa đơn đó. Cảm ơn cô
mình đang chưa hiểu sao thuế lại hướng dẫn xuất hóa đơn 1 tỷ bù vào tiền phạt kia, tiền 100 kia phạt thì nộp phạt chứ có phải VAT thiếu đâu, sao lại xuất 1 tỷ cho chỗ đó?
năm 2018 đơn vị em bị lỗi có doanh thu nhưng không xuất hóa đơn để nộp VAT, nên thanh tra phát hiện và bắt nộp phạt số tiền 100 TRIỆU tương ứng với số doanh thu đã không xuất hóa đơn đó cô ạ
đó là nộp phạt mà, bạn nhìn bb đó ghi tiền phạt >>> hạch toán chi phí (không dc trừ) chứ k phải họ bảo bạn xuất hóa đơn bù để đóng thuế. Hai cái khác nhau ,minh đang k hiểu sao thuế bên bạn lại bảo xuất hóa đơn 1 tỷ để bằng với số 100tr trong khi bạn xuất 1 tỷ thì đóng gtgt 100tr + lãi trên số dthu 1 tỷ nữa , k liên quan đến cái quyết định phạt kia của bạn
cô giáo ơi biên bản yêu cầu nộp tiền của đơn vị em chi tiết có câu " yêu cầu đơn vị ..... nộp bổ sung ngân sách thuế giá trị gia tăng năm 2018: số tiền 100 triệu vào tài khoản ...... của Thanh tra bộ tài chính mở tại ...." nên Thuế họ mới hướng dẫn đơn vị em xuất hóa đơn GTGT, khi báo cáo hóa đơn quý em có hỏi Thuế là có phải kê khai hóa đơn đó và ghi nhận doanh thu không thì họ lại nói là không, chỉ xuất hóa đơn cho hợp lệ. nên em không hiểu chỗ đó, và vẫn thấy lo lắng chưa chặt chẽ
Đó, bạn nói rõ cv mình mới nắm dc.
cv yêu cầu nộp bổ sung thì số tiền đó k phải là phạt hay truy thu, mà họ chỉ là yêu cầu bổ sung thêm thôi.
Nhưng thuế bảo xuất hoá đơn laii k nói rõ với bạn, trường hợp này bạn xuất hoá đơn nhưng ghi rõ : xuất bù/ xuất bổ sung dianh thu theo hợp đông.... năm 2018
vâng ạ, em cảm ơn cô. vậy cái hóa đơn đó sau khi xuất xong thì em phải xử lý thế nào với hóa đơn đó k ạ, ví dụ có bạn kế toán khác bảo em là năm nay em vẫn ghi nhận doanh thu và chi phí cho hóa đơn đó, còn thuế họ bảo em k phải làm gì cả, nếu em k phải làm báo cáo gì thì làm sao họ biết đc em đã xuất hóa đơn đó ạ. mong cô chỉ giúp em
cái đó là dthu thiếu dẫn đến VAT thiếu, thực thế bạn sẽ xuất hóa đơn đó và có kê khai nó thì mới khớp dc với 100tr bạn nộp, mình cũng k hiểu sao thuế chỗ bạn bảo k phải kê