cô ơi cho e hỏi là e nhập đúng công thức rồi nhưng tại sao khi thay đổi kì báo cáo thì số dư đầu kì chỉ hiện của 1 nhà còn các nha con lại k hiện lên ạ
bạn thao tác lại dc chưa, nếu chưa dc bạn đẩy lên nhóm face mình xem cho
Thầy cô hướng dẫn giúp e;
1 .ví dụ số phát sinh cuối kì = 1 đ thì phải làm thế nào cho =0 ạ,ví dụ ps nợ = 205.229.999 còn ps có =205.230.000
2.cho e hỏi công thức lấy số dư đầu kì,thì mình nhập công thức cho cả số dư bên nợ và bên có xong thì khi thay đổi kì báo cáo phải có số tiền của cả bên có với bên nợ chứ đúng k ạ,chỉ khi vào số liệu trong bảng tổng hợp công nợ thì số tiên ấy mới bù trừ và chỉ hiện ở bên có hoặc bên nợ phải k ạ.
e ví dụ nhé : công ty MTL T2 có : dư nợ psinh T1 là 29700, dư có psinh T1 là 29700,vạy thì trong tháng 2 MTL có số dư đầu kì =0 Phải k cô,vậy tại sao khi e nhập công thức số dư đầu kì như bài giảng thì lại ra dư nợ đầu kì của T2 là 27000.e k hiểu lắm,cô giải thích giúp e nhé
1 do sai số nên abnj tự công 1 đồng vào bên lệch cho hết thôi k cần kết chuyển 1 đồng
2. trong công thức mình hướng dẫn thì có thêm phần xử lý nợ có: tại công thức xử lý bạn thấy ngoài lấy số dư đầu kỳ ở số dư đầu thì còn lấy ở chỗ nhập liệu trong kỳ đến ngày ... để khi bạn lâp báo cáo giữa lỳ bạn có thể lấy thêm số phát sinh tại đó
MÌNH ĐƯỢC TỰ CỘNG PHẢI K CÔ
E CẢM ƠN Ạ
Lệch 1 đồng thì tự cân tự sửa số ở đâu cho khớp thôi bạn,