Cô ơi cho e hỏi.
Trong trường hợp nộp tờ khai thuế gtgt quý 2 có thiếu 1 hóa đơn đầu vào dẫn đến phải đóng thuế gtgt quý 2 đó. Đến quý 4 cùng năm thì phát hiện xót nên đã bổ sung thẳng vào ct21 của tờ khai quý 4.
Vậy khi hạch toán tab thuế trên misa khi làm tờ khai khấu trừ thuế gtgt quý 2 thì mình làm đúng theo tờ khai thuế và hạch toán chi tiền nộp thuế đó thì sẽ hiện báo lỗi ko trùng sổ cái.
==> vậy nên thực hiện khấu trừ bình thường( tức là làm đúng tờ khai thuế ko xót hđ đầu vào - ko chi tiền nộp thuế) được ko ạ?
Khi bạn quên hoá đơn đầu vào q2 mà đến q4 mới phát hiện rra thì bạn về vào VAT đầu vào phát sinh trong kỳ của quý 4 chứ k phải đưa và số dư đầu kỳ quý 4 đâu bạn nhé.
Vậy khi lên sổ bạn hạch toán hàng hoá vào quý 2 thôi còn VAT bạn hạch toán vào quý 4 để cân với tờ khai GTGT bạn nhé
Nội dung này mình có hd trong bài học mà, bạn xem lại hướng dẫn cho chi tiết nhé