Cô cho em hỏi tình huống sau xử lý sổ sách như thế nào ạ?
Ngày 18/04/19 chuyển tiền thanh toán công nợ cho Cty A 60tr nhưng vào tài khoản giám đốc Cty A ( để kt cty A chuyển trả lại sau). Nhưng e quên Hạch toán N331,C112 làm công nợ năm 2019 của cty A giảm so với BB đối chiếu ạ. Qua năm 2020 cty A có chuyển trả lại 60tr ( bên e nộp tiền mặt vào TK60tr) để bên em chuyển thanh toán vào tài khoản cty A. Nên số tiền chuyển trả năm 2020 sẽ cao hơn so với công nợ trên sổ. vậy em xử lý số dư công nợ 2019 vào năm 2020 như thế nào để hợp lý ạ?
cảm ơn cô ạ.