Cô cho em hỏi ạ?
Số liệu TK 331 cty em như sau:
Đầu kỳ: 0
Phát sinh: Nợ 218.216.324, Có: 261.025.975
Tồn Cuối kỳ: Nợ: 17.600.000, Có: 42.809.651
Bảng cân đối phát sinh cuối kỳ bị lệch đúng bằng 17.600.000 (Số tiền cty cọc tiền hàng cho NCC)
Trường hợp này thì xử lý như thề nào ạ?
Số tiền 17.600.000 là số tiền cty cọc trước cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản, nhưng đến cuối năm 2020 vẫn chưa giao hàng nên số tiền vẫn bị treo nợ Tk331 ạ. Vậy bây giờ khoản này phải xử lý như nào ạ?
1. với tài khoản công nợ, ở đây đag là 331 thì có thể có số dư bên nợ và có, số dư bên nợ là số tiền bạn đã trả trc cho ng bán, số dư bên có là số tiền còn nợ chưa trả. vậy bạn nhìn số tăng giảm trong kỳ trừ nhau xem đúng số dư chưa
2. trả trước tiền và chưa giao hàng thì vẫn treo nợ k sao bạn nhé, cuối năm bạn nhớ làm xác nhận công nợ với các bên ký tá lưa lại sau ktra thuế cho đầy đủ nhé