Chào Cô và các bạn!
Hiện tại, Cty em đang có nghiệp vụ phát sinh như thế này: Thành phẩm trong kho lâu ngày đem ra sản xuất xử lý lại. BP sản xuất sau khi xử lý thu lại được 1 ít nguyên liệu, còn lại phải bỏ đi.
Em hạch toán như này:
Xuất kho TP ra xử lý: Nợ 154/Có 155.
Nhập lại nguyên liệu sd được: Nợ 152/Có 154.
Phần chênh lệch : Nợ 632/Có 154
Em hạch toán như vậy được không Cô?
Nhờ Cô giúp em ạ!