cô cho hỏi với ạ, công ty em sản xuất bán hàng cho ĐL( đại lý bán hàng cho công trình cty em xuất hóa đơn đó nói chung là xuất cho bên thứ 3 đấy ạ) hóa đơn phát sinh trên 20tr cần phải ck nhưng bên em chỉ giao dịch và thu tiền của ĐL mà không có thu tiền của bên thứ 3 thì hóa đơn xuất cho bên thứ 3 đấy có hợp lệ không, bên thứ 3 dùng hóa đơn đó kê khai có ảnh hưởng gì không ạ?
khi giao dịch bạn không quan tâm khách hàng của bạn (đại lý) bán cho ai, cơ bản giao dịch 2 bên với nhau vì hợp đồng và chứng từ có 2 bên thôi bạn, nên bạn xuất hóa đơn cho ai có nghĩa là bạn bán hàng cho bên đó và thu tiền của bên đó.
Với việc thanh toán thì khi bạn bán hàng xuất hóa đơn phản ánh doanh thu và hai thuế, bạn thu bằng tm hay cp đều dc nhưng nhớ thu của bên bạn xuất hóa đơn, còn việc thanh toán hóa đơn từ 20tr không dùng tm thì bên mua k dc khấu trừ thuế chứ bên bạn k sao