cô ơi ,cho em hỏi cái hóa đơn mua màn hình Dell 18.5 và quạt ý ạ, hđ đấy mình cho vào CCDC hay cho vào hàng hóa ạ, vì em cũng chưa hiểu nên phân bổ vào đâu nếu là mua CCDC ạ, bên dưới thì em thấy có phiếu chi tiền hạch toán vào 242 ý ạ
mình mua về dùng vào việc gì mình hạch toán vào việc đó
cty mua về dùng nên bạn cho vào ccdc rồi phân bổ bạn nhé
Cô cho em hỏi, khi nhận hóa đơn về mình ghi bút toán vào sổ NKC, vậy chứng từ phiếu thi ấy mình có hạch toán luôn hay cuối tháng mới làm, và khi có hóa đơn về thì tất cả hạch toán vào công nợ vậy làm thế nào để mình theo dõi dc là cái nào đã trả tiền cái nào chưa, hay mình nên lập 1 bảng excell phần thu chi riêng ạ
em cảm ơn
khi nhận hóa đơn về mình ghi bút toán vào sổ NKC, vậy chứng từ phiếu thi ấy mình có hạch toán luôn hay cuối tháng mới làm, >>> theo hướng dẫn của nguyên lý thì có phát sinh nghiệp vụ nào mình hạch toán vào sổ nghiệp vụ đó. Tuy nhiên khi đi làm thực tế thì thường kế toán có thể vài ngày, tuần hay tháng/ quý mới tập hợp 1 tháng tùy đặc thù cv hay yêu cầu cv tại cty
Tương tự như trên thì công nợ cũng vậy, tuy nhiên để theo dõi công nợ tiện bạn nên hạch toán công nợ ngay khi có phát sinh để cần đối chiếu cho tiện
ý em là khi mua hàng mình đã thanh toán tiền, khi có HĐ mình hạch toán treo vào công nợ, vậy mình theo dõi thế nào với HĐ đã thanh toán tiền và HĐ chưa thanh toán tiền ý, em chưa hiểu tất cả treo công nợ thì mình theo dõi thế nào với HĐ đã trả tiền và HĐ chưa trả tiền ạ
bạn hạch toán dựa vào hóa đơn/ chứng từ ngân hàng hay chứng từ thanh toán tm bạn nhe, hợp đồng nó là hồ sơ thỏa thuận giao dịch thôi