Cô ơi cho em hỏi:
1. Công ty bên em là công ty xây dựng, hóa đơn xuất ra theo từng công trình, nhưng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khác thì các bên bán hiện tại xuất chung nhiều công trình nên không tách được chi phí của từng công trình để tính lãi lỗ. Công ty em báo cáo theo Quý nên hàng quý e kết chuyển thuế GTGT, cuối năm kết chuyển tất cả các chi phí, kết chuyển doanh thu,kết chuyển giá vốn, kết chuyển lãi lỗ,.. luôn được không Cô?
2. Nếu chỉ sử dụng file excel để hoạch toán thì cuối năm muốn treo một ít chi phí trên tài khoản 154 thì kết chuyển như nào ạ?
Nhờ Cô hướng dẫn giúp em với ạ
Cảm ơn Cô ạ
1. Nếu họ xuất đích danh công trình thfi có nghĩa bạn có thể xuất thẳng cp đó về công trình, còn bên bạn mua chung nhiều công trình thì bạn nhập kho rồi xuất lại cho từng công trình theo khối lượng dự toán chứ bên bán xuất vậy k ảnh hưởng đến việc phân bổ của bên bạn
2. dùng excel hay phần mềm đều như nhau, nó là công cụ mình lựa chọn thôi, bạn muốn treo k kết chuyển hết 154 thì bạn để lại không kết chuyển thôi, thực ra chế biến k tuân thủ quy tắc thì làm trên excel còn dễ hơn pm bởi excel thì bạn thích làm ntn thì làm còn pm thì chuyển đóng đối tượng mới ck dc