Minh Minh
Minh Minh
Thảo luận 10 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 354 lượt xem

e đang làm báo cáo tài chính nội bộ Năm 2019 có những khoản giảm trừ lợi

Cô cho e hỏi, e đang làm báo cáo tài chính nội bộ. Năm 2019 có những khoản giảm trừ lợi nhuận như hàng bị lỗi, cái này 2019 bạn trc ko đưa vào hạch toán nên lúc e báo cáo để chia lợi nhuận e kết xuất phần mềm ra excel sau đó thêm ở dưới cột lợi nhuận chưa pp trong bảng cân đối kế toán các khoản cần giảm trừ để ra số lợi nhuận thực. Ví dụ như LN 5đ nhưng thực 3đ nên e phải giảm 2 đồng. Qua năm 2020 sếp yêu cầu số dư 2020 trong phần mềm phải đúng với số LN thực e đã làm, vậy giờ 2đ e giảm đó qua 2020 e hạch toán như thế nào để điều chỉnh số đó đc ạ
Thảo luận 10 câu trả lời
Lượt xem 354 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 11:07 - Jul 17, 2020
https://imgur.com/9LvV5HN em gửi cô hình ảnh cho cô dễ hiểu ạ. số trong Phần mềm kế toán nội bộ la 3.9ty, các khoản em ghi âm là e giảm để ra số LN thực, khoản tồn kho bị lệch ko tìm ra số nên đc sếp đồng ý đưa vào cho giảm. giờ qua 2020 sếp yêu cầu đưa số dư thực vào phần mềm để theo dõi, tức 3.7ty chứ ko phải 3.9ty. vậy hạch toán như thế nào để giảm đc ạ
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 15:07 - Jul 17, 2020
bạn báo cáo sếp tính hình và để bút toán điều chỉnh ngày 01/1 đi để cho nó từ giảm trong năm nay, nếu k thì phỉa sửa lại số liệu 2019 thôi chứ biến số dư về đúng mà k sửa số liệu 2019 thì k biến dc
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 16:07 - Jul 17, 2020
Dạ giờ e muốn dùng bút toán điều chỉnh ngày 1/1 để giảm trong năm nay ạ, vậy giờ mình hạch toán sao đc cô
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 16:07 - Jul 17, 2020
bạn đang thiếu chi phí thì bạn hạch toán cp, tuy nhiên hạch toán cp thì nó sẽ lại phải kết chuyển, tuy nhiên để k phải nc bạn hạch toán trực tiếp Nợ 421 - có 911 để thể hiện số lỗ bạn cần thể hiện cho cuối năm trc là cân sổ, bạn thử hạch toán đi rồi nhìn chứ T xem đúng cho dn bạn đang cần chưa nhé
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 16:07 - Jul 17, 2020
Nếu như vậy thì 911 nó sẽ có số dư bên có thì phải làm sao cô
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 09:07 - Jul 18, 2020
bạn đang điều chỉnh mà, rồi trong năm bạn cân chi phí năm ngoái vào để 911 hết dư chứ, còn bạn k muốn nó lệch luôn thì như trên mình nói: hạch toán cp, kết chuyển số cp đó luôn rất cả ở 1/1 đi thì nó cũng về dc ý bạn muốn, mục tiêu của mình đang là cân sổ để kéo lỗ năm ngoái về đầu kỳ mà, mình có thể chọn cách nào cũng dc
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 14:07 - Jul 18, 2020
Tức là mình đưa vào 641 vào ngày 1/1/2020 luôn hả cô. Nếu đưa vào Nợ 641 thì có bao nhiêu đc ạ
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 16:07 - Jul 18, 2020
bạn xem: lỗ bạn cần đẩy thêm tổng là bao nhiêu mình kết chuyển bằng đó, để sao cho lỗ thể hiện đúng số đó
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 17:07 - Jul 18, 2020
Dạ ý em hỏi là Mình hạch toán nợ tk 641 thì có TK nào Đc ạ
Vỗ tay vỗ tay
Minh Minh 17:07 - Jul 18, 2020
trc lỗ là do đâu bạn? lỗ chi bằng tiền, hay tiêu hao hàng hóa nguyên liệu... thì có tk đó
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông