cô ơi cho e hỏi chút,
.theo bộ chứng từ,e chưa thấy có hóa đơn bán hàng với công ty alphatech vậy tại sao lại có giấy báo có của công ty alpha tech tạm ứng 70% giá trị tiền hàng
.cuối tháng nhập kho chúng ta mới xác định được giá trị của thành phẩm nhập kho,vậy vi dụ mình nhập kho ngày 20/1 thì lúc đó mình chưa cần vào nhật kí chung phải k cô,vậy ngày 21/1 khi xuất hóa đơn bán hàng,làm sao ta có bút toán phản ánh giá vốn ạ
phan tam ứng tiền hàng ,e nghĩ ra rồi ạ,cô giúp e phần nhập kho thôi ạ
1, bạn nghĩ ra phần tạm ứng 70% rồi đó, nó là khách trả tiền trước thôi
2. cuối tháng mới tập hợp dc chi phí nên mới tính dc gis thành bà giá vốn. Nạn bán hàng giữa tháng thì cứ bán thôi cuối tháng mới tính và dịnh khoản giá vốn tương ứng
vậy mình định khoản vào nhật kí chung như nào vậy cô? e chưa hiểu lắm
1. Nợ 112 -có 131
2. Mình ghi lại cho bạn dễ hình dung nhé
ngày 20/1: NHập kho tp Nợ 155 - có 154: cái này cuối tháng mới tính dc giá nên chỉ nhập số lượng vào kho cuối tháng điền giá trị
bán hàng ngày 25: Nợ 131 - có 511: dthu như hóa đơn
nợ 632 - có 155: cũng như trên là cuối tháng mới điền dc giá trị
vâng,e cảm ơn cô