Cô ơi, khi tính khấu hao tscđ thì mình tính Nợ tk 214 và Có tk 211. sau đó sẽ kết chuyển qua tk chi phí 627 là Nợ tk 627 và Có tk 214, đúng kg cô ? và hai bút toán mình làm cùng lúc hay bút toán kết chuyển chi phí 627 sẽ thực hiện vào cuôi tháng ạ?
mình vừa trả lời rồi đúng k
bạn tính khấu hao xong, lấy số tiền dk vào tk của bộ bận sd, vd: Nợ 627 - có 214