Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 232 lượt xem

khi tính khấu hao tscđ thì mình tính Nợ tk 214 và Có tk 211 sau đó sẽ kết

Cô ơi, khi tính khấu hao tscđ thì mình tính Nợ tk 214 và Có tk 211. sau đó sẽ kết chuyển qua tk chi phí 627 là Nợ tk 627 và Có tk 214, đúng kg cô ? và hai bút toán mình làm cùng lúc hay bút toán kết chuyển chi phí 627 sẽ thực hiện vào cuôi tháng ạ?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 232 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hạnh 01:05 - May 29, 2021

mình vừa trả lời rồi đúng k

bạn tính khấu hao xong, lấy số tiền dk vào tk của bộ bận sd, vd: Nợ 627 - có 214

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông