Trương Thị Do Linh
Trương Thị Do Linh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 374 lượt xem

Chị ơi bên em có phát sinh như sau: cty có mua mua vật...

Chị ơi bên em có phát sinh như sau: cty có mua mua vật tư đê xây dựng văn phòng tiền chưa thuế : 560.435.985 đ- VAT : 56.043.599 đ.Cty đã thanh toán 300 tr và em hạch tán NƠ 311-CÓ :1121/300tr.Hôm nay em đã thanh toán xong và đã nhận hóa đơn .Vậy thì em sẽ hạch toán như thế nào .Cảm ơn chị ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 374 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trương Thị Do Linh 10:05 - May 07, 2019
về việc mua vật tư để xây văn phòng: Phần này bạn hạch toán vào xây dựng cơ bản 241, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng thì kết chuyển sang 211 và khấu hao bạn nhé
Về việc hạch toán thanh toán: Khi mỗi lần bạn thanh toán cho nhà cung cấp, bạn hạch toán Nợ 331 - có 112 (những lần thanh toán đầu chưa có hóa đơn, là 2 bên làm hợp đồng kinh tế thôi) . Khi nhận dc hóa đơn bạn hạch toán tổng tiền vào Có 331.
Như vd của bạn: đầy đủ hạch toán qua các bước sau:
1- Nợ 152:
Nợ 133
có 331
2- Nợ 241 - có 152 (Nếu bên bạn giao thầu phụ thi công thì hạch toán luôn Nợ 241 - có 331: toàn bộ khối lượng thi công)
3. Khi xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sd: Nợ 211 - có 241
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông