Cô cho em hỏi là có phải tất cả các chi phí phát sinh (trừ những chi phí nhỏ lẻ chỉ có hoá đơn bán lẻ) đều đưa lên TK công nợ trước rồi sau đó hạch toán thêm vào tài khoản thanh toán không ạ??? Em vd chi phí tiếp khách là em phải luôn hạch toán Nợ 6428 Nợ 1331/ Có 331 sau đó Nợ 331 Có 1121/1111 phải không ạ???