Cô ơi em hỏi chút ạ. VD hóa đơn 12508 mua CCDC của CTy Minh Thiên Long, em nhập kho CCDC N153/1331 cà Có 331, sau đó em làm 1 phiếu xuất kho CCDC cho BP sử dụng : Nợ 6422 và có 153. em làm như vậy có đc ko ạ
như trong bài mình hd đó, nếu bạn k phân bổ thì hạch toán vào tk chi phí của bộ phận sử dụng ngay (chứ k phải mặc định là 622 đâu nhé), nếu phân bổ bạn hạch toán 242 rồi phân bổ hàng tháng vào tk chi phí
như cty em làm theo TT133 thì TK chi phí có 6421-CP bán hàng và 6422 - CP QLDN. vậy cô cho em trường hợp bên em ko phân bổ thì em đưa vào chi phí luôn nhưng bên em có 1 xưởng may gia công thì TK chi phí em có tách nhỏ ra ko hay em dùng chung TK chi phí ạ (VD: đang có TK 6421 - CPBH, 6422 CPQLDN, giờ em thêm 6423 - CP cưởng sản xuất đc ko ạ)
cp phân xưởng sx bên bạn định khoản vào 154 mà
em chưa hiểu lắm cô ạ. ý em là những chi phí như tiền điện, tiền nước hay mua những đồ dùng mà ko cần phân bổ cho xưởng may sử dụng thì em nên đưa vào TK nào ạ (Nợ TK ? / Có Tk?). Cô hướng dẫn rõ hơn giúp em đc ko ạ
nhưng chi phí k cần phân bổ, bạn dùng chi phí đó ở bộ phận nào thì bạn hạch toán vào tk chi phí bộ phận đó, vd chi phí điện ở xưởng sx thì nso thuộc cpsx >>> nợ 627 hoặc 154 (nếu theo TT133,
vd tiền vé máy bay dùng công tác của bộ phận kinh doanh hạch toán bộ phận kinh doanh Nợ 641 - có 111,112...
cứ chi phí dùng bộ phận nào hạch toán tk chi phí bộ phận đó nhé
Cô ơi, phần hướng dẫn hạch toán lương và BHXH trên misa em ko thấy có ạ
trên misa thì bạn vào chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán số lương theo bảng lương bạn tính dc trên excel vào đó thôi, trên misa mình k hương dẫn làm lương trên đó vì khó tính theo dn mình trên misa lắm,