Chào cô.
Cô cho em hỏi, trong phần mềm khi nào mình hạch toán phần kt tổng hợp và khi nào mình hach toán riêng từng phân, để tránh bị trùng lặp như cô nói ạ.
bạn hạch toán chứng từ nào rồi thì bạn nhớ hoặc đánh dấu chứng từ đó lại hạch toán nữa thôi, giống như làm trên excel đó, hoặc không bạn lọc sổ ra để xem có nghiệp vụ nào trùng nhau không thì xóa bớt 1 nghiệp vụ đi >>>> khi hạch toán chọn phân hệ hay chọn chứng từ khác để hạch toán đều dc, miễn là k hạch toán cả 2 nơi