Tối ưu và đơn giản hóa hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp. Sẵn sàng nền tảng, nội dung đào tạo cho tất cả các vị trí, bộ phận. Ứng dụng MIỄN PHÍ ngay vào doanh nghiệp chỉ với MỘT click.
Dạ cô giáo cho em hỏi về nghiệp vụ đối trừ công nợ với nhà cung cấp ạ. cty em đặt cọc tiền hàng với nhà cung cấp 5 triệu tiền hàng sau đó cty em nhập hàng hết 10 triệu. Nhưng bên cty em cũng vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp với...
Mình đặt cọc tiền hàng với nhà cung cấp là 5 triệu tiền hàng sau đó mình nhập hàng hết 10 triệu. Nhưng bên mình vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp với đối tác kia. Vậy mình phải hạch toán bù trừ công nợ thế nào cho hết 5 triệu...
Em chào thầy, em có 2 câu muốn nhờ thầy giải đáp ạ: Ở chương trước em có hỏi về vấn đề lấy vỏ cont rỗng ở khác POL, trên booking confirmation cũng không có đề cập địa điểm lấy vỏ cont, thầy có thể chỉ em chỗ em có thể tham khảo...
Dạ cho em hỏi trên phần mềm misa chỉ có thể xem báo cáo bảng kê mua vào và bán ra chứ đâu thể lập tờ khai thuế GTGT trên misa luôn mà mình phải ra phần mềm HTKT đúng không ạ?
Tại sao e định dạng giờ lại không có số 0 đứng trước, không biết e sai chỗ nào nhờ thầy chỉ giúp e chỗ này với, e cảm ơn thầy Em gửi bài nhờ thầy xem giúp e với thầy ơi, e cảm ơn thầy! Thầy cho e hỏ cách định dạng ngày có số...